即使本年利潤(rùn)為負(fù),也需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。這是因?yàn)檫f延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)與本期利潤(rùn)無關(guān),而與租賃負(fù)債有關(guān)。因此,即使本年利潤(rùn)為負(fù),只要存在租賃負(fù)債,就需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
老師,新租賃準(zhǔn)則下,使用權(quán)資產(chǎn)凈值減租賃負(fù)債是等于遞延所得稅資產(chǎn)過負(fù)債嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅的摘要怎么寫
企業(yè)本年度屬于免征企業(yè)所得稅,那確認(rèn)的使用權(quán)資產(chǎn)租賃負(fù)債是不是不用考慮遞延所得稅?
本年利潤(rùn)是負(fù)的,使用權(quán)資產(chǎn)租賃負(fù)債還需要做遞延所得稅嗎
老師,2022年沒有確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債,合同是半年付一次,總共租了三年,今年確認(rèn)2022年的遞延資產(chǎn)和負(fù)債時(shí),是要把2021年的金額加過來還是只用2022年一整年的數(shù)據(jù),遞延資產(chǎn)-遞延負(fù)債
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?