同學,你好 不用,自動過去的
一般納稅人的稅盤280元在申報表第幾欄填寫?是要在附表二里填嗎?還是只填附表四
稅控盤未抵扣認證,在申報時附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?為什么兩個表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動填寫嗎?
增值稅申報附表四里面期末余額有480(增值稅稅控系統設備費),這個月想把這480低扣出去,應該附表二里面填寫對嗎?在表二哪一欄填寫抵扣?這個表四還要怎么變動?
老師 稅控280的那個在附表四里面填寫了 主表里面還要填寫嗎 自動獲取不了 是不是要手動填寫
老師,航天信息服務費300元,需要填寫增值稅減免稅申報明細表,還有表四。以及主表23行填寫300。 如圖
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
自動到主表第幾行呢 我現在記賬的時候就差這300元 我找了半天
同學,你好 截圖一下你的主表
主表 跟附表四 老師你看看
同學,你好 應該在23行反應出
老師不好意思 這才看到 那您看看主表里面23行沒有顯示呢?那相當于那個月就沒有抵扣了是嗎?那咋辦呀?
同學,你好 對,相當于沒有抵扣 你要更正申報
老師 那不更正的話直接在次月可以手動錄入到主表23行嗎?
同學,你好 建議更正一下
能在次月的主表里面23行手動填上嗎
同學,你好 一般手動填不上的
啊,,,好的 我打電話問問稅務局
同學,你好 嗯呢,好的