這個(gè)按照8800開票就行的,不需要單獨(dú)設(shè)置客戶的名字
老師請(qǐng)問下,我們是出售需要安排調(diào)試服務(wù)非標(biāo)設(shè)備公司,我們?cè)诮鸬到y(tǒng)確認(rèn)時(shí),是按銷售出庫確認(rèn)還是按銷售開票進(jìn)行確認(rèn)比較好呢?如果是按銷售出庫確認(rèn),那出庫時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為:借:合同資產(chǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 開票時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?在銷售出庫時(shí)不產(chǎn)生納稅義務(wù),在實(shí)際開票時(shí)才產(chǎn)生,這樣可以嗎?
購買8800的商品贈(zèng)送1000積分,積分可以在平臺(tái)換購商品,那么開票按照8800開還是9800開?積分換購的商品是否還需要開票?積分兌換的商品進(jìn)出庫按照財(cái)務(wù)費(fèi)用入賬嗎?比如借:銀行存款8800 貸:預(yù)收賬款8800 借:預(yù)收賬款8800 貸:主營業(yè)務(wù)收入7787.61 貸:增值稅銷項(xiàng)稅1012.39 借:庫存商品1000 貸:銀行存款1000 借:主營業(yè)務(wù)成本884.96 借:進(jìn)項(xiàng)稅115.04 貸:庫存商品1000 如果積分換購的時(shí)候正好用一千積分換了東西分錄是不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000貸:庫存商品1000 如果積分累計(jì)需要體現(xiàn)在賬目里單獨(dú)設(shè)置某個(gè)客戶積分名字科目嗎?
老師你好:我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進(jìn)超市廠家要給超市陳列費(fèi),陳列費(fèi)廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費(fèi)的這部分商品也不是廠家直接給超市的的,而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進(jìn)貨的時(shí)候這批頂陳列費(fèi)的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進(jìn)貨1萬購貨500件,如果帶500件頂陳列費(fèi)商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們?cè)侔褞齑嫔唐方o超市頂陳列費(fèi)。賬務(wù)處理收到貨物和發(fā)票 借:庫存商品10000 進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸:銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借:銀行存款22600 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 銷項(xiàng)稅2600 另給超市陳列的商品100件,這100件是不收錢的。不做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)把給超市陳列部分一起結(jié)轉(zhuǎn)(按單位成本10元結(jié)轉(zhuǎn)) 借:主營業(yè)務(wù)成本11000 貸:庫存商品11000 請(qǐng)問老師這樣處理對(duì)不對(duì)?
請(qǐng)問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時(shí)沒有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會(huì)計(jì)分錄呢?老師看我寫的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時(shí)沒有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會(huì)計(jì)分錄呢?老師看我寫的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款暫估500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)
老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個(gè)網(wǎng)站
老師,我是一般納稅人,我公司開的普票,做賬時(shí)應(yīng)該當(dāng)做成本嗎
1.資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)兩個(gè)是不是一個(gè)意思? 2.資金是啥意思是不是就銀行存款?
老師,請(qǐng)問下會(huì)計(jì)學(xué)堂的無憂班,聽中級(jí)課程是聽直播課,還是聽錄播課呢?
老師這個(gè)數(shù)怎么算的?我算的對(duì)吧
同一筆款,轉(zhuǎn)款后因?yàn)橘~戶有誤被退還,次日又重新支付的,如何做賬?是否只留一份原始憑證即可,還需要復(fù)印多份做賬嗎
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬?涉及到交稅嗎?老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬?需要交稅嗎?
銷售費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用是否需要開票?積分兌換需要開票嗎?
記入到銷售費(fèi)用,積分不需要開票
積分出庫的商品怎么和銷售出去的商品做區(qū)別,科目分類里要備注嗎?
這個(gè)你可以在摘要里面?zhèn)渥⒁幌隆?
需要做備查賬嗎?
不需要,但是你可以做一個(gè)方便以后查詢