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前幾個月已經認證抵扣的進項稅,這個月稅務局讓做進項稅額轉出,并補繳這塊增值稅,會計分錄怎么做?

2023-11-10 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-10 15:37

你好!是什么原因要轉出

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快賬用戶2667 追問 2023-11-10 15:38

分包沒有交稅,等分包稅金交齊了,我們再做進項稅額轉入

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齊紅老師 解答 2023-11-10 15:39

你好!你這個借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸應交稅費-未交增值稅 然后繳納這個未交增值稅

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快賬用戶2667 追問 2023-11-10 15:41

等分包交稅后,再做一個相反的會計分錄就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-10 15:42

你好!不是,是將這個待抵扣,轉到進項

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相關問題討論
你好!是什么原因要轉出
2023-11-10
你好,具體是什么原因需要做轉出處理呢?
2020-12-23
如果上個月的進項稅額已經抵扣并結轉,本月不需要再進行進項稅額的轉出處理。已經結轉的進項稅額已經在會計處理中得到相應的處理。如果有新的進項稅額產生,應按照正常的會計處理流程進行記錄和抵扣。
2024-11-12
你好 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-06-16
你好 借成本費用 貸進項轉出
2021-08-11
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