扣減成本之后的不含稅金。
老師,我們公司是勞務派遣的公司,之前是小規模現在升為一般納稅人,差額征稅的時候專用發票如何填報附表一的9b行第1、2列,按票面上不含稅金額填寫稅額會錯誤,且無法更改。要是不按票面填寫,后續全申報會出現存根聯合計與附表一合計不匹配的錯誤提醒。
老師好,想咨詢一個沖發票的問題。在2021年7月份本公司是小規模納稅人,開出了一筆25000元設計費,當時按1%稅率開的,金額為24752.48;稅額為:247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人,在今年5月份因設計費不能拿回,要沖回,所以用紅字按原來沖(普票),可因現在公司是一般納稅人,系統不會自動統計,國稅說按稅率1%稅額除以0.03稅率,按簡易征收來計算金額。可賬上沖時按25000元,金額為24752.48元,按簡易征收金額為:8250.67元。那申報表的收入與賬有個差額,要怎么處理呀
老師好,本公司為勞務派遣公司與其他單位簽訂一份協議為三個月,派遣人員1名去幫忙搞三個月衛生,總共支付20000元。象這種發票,作為勞務派遣公司按差額征收開的話,就是把此員工三個月發放的工資+企業承擔的社保金額算上去合計金額填寫在:備注欄差額征稅中,對不。
老師好,勞務派遣公司當月開也去發票5萬元,按差額征稅方法開的發票,當月沒有發放工資,但他備注欄:差額征稅填寫金額:45000元,想問一下老師。當月做賬我是計提員工工資社保等,然后進項稅額沖抵銷項稅額的。可是到實際發放工資進,發了48000元,那多發的3000元要不要補計稅金呀。
老師,早上好。想請教一下,勞務派遣一般納稅人公司,申報差額征稅時,是不是先申報符表三第5欄本期發生額,而后申報符表一第9b欄第12列中,然后系統會自動填寫主表申報表按簡易辦法計稅銷售額的金額呀
老師,一月份的報稅我已經申報了,為什么進度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網商銀行,摘要:企業實名認證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經按照流水申報個體經營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業所得稅預繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
老師,系統不會上去,那主表上的金額自己用手工填寫上去,對不
你可以自己試一下的,我記得是自動取數
老師如果象我上面這個例子,就是填寫(2萬-1.5萬)/1.05的金額,對不
的,對的,正確的是這么做的。
老師,那咱賬上收入與主表上的收入不一致了,對不。這沒關系吧
是的,這個是正常的,但是稅務局會問起來。
那問起來就回答,是勞務派遣業務原因,對不
是的,增值稅差額計稅,所得稅不差額。
老師,增值稅差額計稅,所得稅不差額。這個所得稅不差額要怎么理解呀。因自己剛接觸,感覺特別難。麻煩老師能耐心講一下嗎
同學,他就是按照你賬上的主營業務收入填寫營業收入呀,這個收入是差額之前的。
老師的意思是,所得稅申報時,咱收入要按賬上來填寫,而不能按系統收集的收入,咱要更改與賬上收入一到,對不
是的,對的,正確的,還有其他的什么問題嗎?
老師,一直困惑,我接手前會計,他是這么處理申報及賬務的,不知他這對不?1、就按開票的金額及稅額做賬呢
可以的,可以這么做的。
啊,沒個標準的呀。不過他這么做,感覺賬表相符的呢
最珍貴的是你收到的錢除以1.05乘以5%,這個就是你的收入。
老師,還有疑惑,記得看過會計學堂一個勞務派遣課程,當時老師講,主表是應該填寫開票金額的不含稅金額(如果開2萬,則主表就填寫19047.62呢。說這樣賬表就相符了。
填寫不了的,你試一下的。