您好,這個是不需要補的,不要
老師,您好,我們是一家勞務公司,9月給對方開票150萬左右的金額,然后對方沒給成本票,領導讓我做工資表,我做成了,現在我想著9月計提上把工資,我可不可以多計提些,我們當時開票金額是1541530元,然后我想著計提成160萬元,因為到時候發工資不可能就按實際的開票金額去發工資。到時候在調整這樣做可不可以呢老師。
老師你好,我是建筑施工單位,從甲方承包了一項工程,農民工工資發生350萬,這350萬元工資甲方已從我們開給甲方的工程款中扣下來發給農民工了,然后我們從丙勞務公司開了220萬元的勞務發票,是3%稅率的增值稅專用發票,進項稅額有64000元,當時我入的是直接人工成本,進項稅額已抵扣,那另外的130萬的農民工勞務發票還沒開進來,這賬務怎么處理呢?(我們開給甲方的工程款是1090萬,農民工工資350萬已發放,丙公司開了220萬的勞務發票,發票已入賬,進項稅額已抵扣,這具體的會計分錄是怎么的呢?)
你好老師,公司一般納稅人沒業務,零報賬,有2個員工,平時只交2個人的社保,實際上每月也沒發工資,做賬時,貨幣資金欄,我填了當期卡里的余額,例如100元,我把交的社保費用累計加到未分配利潤上了,例如-1000元,然后其他應付款里填了1100元,得出的結果100元,和貨幣資金欄一致。只是把每個月交的社保數據累計填上去了。 想問下,正確做法該怎么報賬,沒業務
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發放,B公司也給老板發著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發放的比這個少,外賬會計填寫這個數據時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發生額”就是實際發放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發放工資就得調增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調整合適嗎?
老師好,我公司是勞務派遣,在7月份開了張勞務派遣差額征收發票金額為50000元,支付工資為45000元,但工資還沒發放,作為勞務派遣公司賬務處理如下可行不:1、借:應收賬款 50000元,貸:主營業務收入 47619.05元 應交稅費--簡易計稅 2380.95元;2、計提工資:借 :主營業務成本 45000元 貸:應付職工薪酬-員工工資 45000元;3、取得相關工資、社保繳納扣稅 借:應交稅費--簡易計稅 2142.86元 ,貸:主營業務成本 2142.86元;4、到第二個月取得銀行繳款憑證時做:借:應交稅費--簡易計稅238.09元,貸:銀行存款 238.09元。麻煩老師指點指點 ,因第一次接觸此類業務呢,先謝謝老師
提供的發票不夠實際報銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司)這個物業公司是小規模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?我查百度,說是物業公司給企業提供的保潔服務屬于現代服務,那幾天問學堂老師都說是生活服務,我有點不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發一份給我
老師,我們公司注冊資金50萬,實交了58萬,多實交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報勞務報酬個人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費用,款項分期支付,發票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
老師,假如開也發票是5萬,差額征稅金額填寫是45000元,當月只交5000元的稅。次月發放工資時,實際 只發了40000元,那種情況也不需要處理,對不。
嗯對,理解的是沒錯的
老師,那這種處理方法不就造成少交稅的可能了呀。假如開5萬,當月計提4.5萬,稅就少交了呀。其實只發了4萬呀。
差額征稅本來就會少一些這個
沒理解老師這個意思,老師,你能不能再通俗說一下,
如果這樣,當月沒發放時,票開了,那計提工資成本就多提一點,稅不是少交一些呀。
開發票5萬,然后你寫的45000.最后正常有稅款5000。剩下按照4萬交稅
老師,不會呀。當月開票就按5000銷售額交了呀。當月計提也是按4.5萬成本來沖減銷項稅額的呀。
你按照5000交稅,然后剩下的不就是你的所得嗎?那你現在不理解的是啥么?
老師,然后剩下的不就是你的所得嗎。是什么意思 呀
意思是你申報完,剩下的不是利潤嗎,就是你現在糾結的點是啥
哦,我糾結的是如果當月發放工資剛稅就要按1萬交,因當月沒發放計提多了工資剛稅就交少了。象這種情況就不用再賬務上處理了,對不。因沒接觸過勞務派遣業務呢,可現實工作就出現了這種情況
對,這種情況,雖然是差額,但是賬務不需要處理
老師,象這種情況,會不會造 成業務上不實啊。稅少交,會不會有事呀
這個是么關系的,本身就是差額
哦哦,不懂的人鉆牛尖了
沒事的哈,理解了就好