同學,您好,不建議這樣做,一般收入大于成本。
老師,您好,我們是一家勞務公司,9月給對方開票150萬左右的金額,然后對方沒給成本票,領導讓我做工資表,我做成了,現在我想著9月計提上把工資,我可不可以多計提些,我們當時開票金額是1541530元,然后我想著計提成160萬元,因為到時候發工資不可能就按實際的開票金額去發工資。到時候在調整這樣做可不可以呢老師。
老師您好,我們是一個建筑勞務公司,工地上的工人有一百多人,他們的工資每個月都是有我公司根據考勤計算上報甲方,由甲方統一發放,發放工資后,我公司會按照工資金額給甲方開票,這樣一來,我們的成本就是這些工人的工資了,但是現在問題是,這些工人也都是臨時的,每個月工作天數也不一定,我公司是否可以直接用代發工資協議,工資表做成本,還是需要這些工人給我公司開具勞務費發票做成本呢
老師,我是掛靠別的公司承接的項目,現在遇到了一個問題,掛靠公司每個月會要求我們提供相對應的進項票,假設6月的時候對方實際開票40萬,我們開票給對方36萬,然后對方以現金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對方開票50萬,我們給對方開了54萬想拉平6月的賬,可是對方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
老師好,勞務派遣公司當月開也去發票5萬元,按差額征稅方法開的發票,當月沒有發放工資,但他備注欄:差額征稅填寫金額:45000元,想問一下老師。當月做賬我是計提員工工資社保等,然后進項稅額沖抵銷項稅額的。可是到實際發放工資進,發了48000元,那多發的3000元要不要補計稅金呀。
老師好!想問下如果低于3000我做賬的時候,做到費用里,還是做到固定資產里,什么區別呀? 2.工資表,月底出納做還是我做?計提工資月末我就要做出來,可是出納沒給我工資表怎么做呢? 3.工資表在我們的講課資料里,我看挺簡單的,實際能不能講講具體那個工資是怎么核算出來的呢 4.月末計提工資這個工作必須做? 5.老師,能不能把講課的時候,您用到的付款申請單,出資證明書,工資分配表,攤銷表,折舊表,就是就是所有我們會計學堂自己做的表,能不能分享到給我們呢,謝謝 6.老師,采購部找我報銷的時候,有采購合同給我,讓我付款,可是月底才給我發票,我先做賬,等給我發票的時候它是所有采購總金額的發票,不是單次采購金額的發票,怎么弄啊?就是這次我付款的金額,和發票金額不一致,怎么弄呢?謝謝
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調整明細表里 補充養老保險和補充醫療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業外收入 對不
老師,建筑勞務公司小規模納稅人,是不是包工包料要開9%,清包工勞務開3%或1%?
生產性企業,總公司統一采購原材料,款也是總公司付的,最后供應商把發票開給了總公司,請問分公司的原材料要如何做賬?附件是什么?
13.2021年4月1日,某企業向銀行借入生產經營用短期借款1000000元,期限為6個月,年利率為4.5%,本金到期后一次歸還,利息按月計提、按季度支付,假定6月30日收到收到計息通知。下列各項中,該企業6月30日支付利息的會計處理正確的是
農業機耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發票進來,在做匯算清繳的時候給他調出來了,那這樣的話賬需要調整嗎?需要做憑證調整嗎?
老師,你好,我們前年已經匯算清繳完了,今天發現當時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
老師,那我就是按這個1541530計提上嗎
同學,您好,小于開票的數據就可以,所以上面也可以。
老師,那不行我就按實際開票金額計提上,到時候發工資也按這個數發上,因為我們是個勞務公司,就按勞務工資支付上。我到時候把現金提出來。
這個你要根據實際來做,正常小于等于收到金額
老師,就是我還是沒太懂,是不是我按1541530計提就可以了。但是如果這樣計提的話,到時候稅務查到賬就會覺得我這個是專門開票來的,這個金額跟開出去的發票一樣。
同學,所以最好是低于你收到的錢,要不尼公司利潤沒有了
老師,那是不是我按低于1541530的數字計提上呢
同學,您好,應該低于更合理
老師,那我按150萬計提上,然后到時候做工資表的時候如果不按這個數發放也是可以調整的吧
同學,您好,這個是可以的
好的,非常感謝老師耐心指導。
這個不客氣的,同學,