你好,正規(guī)的應該需要視同銷售。
招待客戶的餐費發(fā)票和飲用酒水發(fā)票可以寫在一個憑證中嘛 記賬分錄 借:管理費-業(yè)務招待費 貸:銀行存款
老師,請問,開進來的白酒和茶葉的專票,分錄,借管理費用~招待費 貸銀行存款 可以嗎
二月份老板買20000購物卡送人這個分錄借管理費用–業(yè)務招待費 貸銀行存款嗎? 這個開不征稅發(fā)票 可以稅前扣除嗎?
老師:公司老板買了茶油送人,開了發(fā)票,我做了分錄借管理費用業(yè)務招待費,貸銀行存款,可以記錄業(yè)務招待費嗎?
老師:公司老板購買茶油送人,記分錄借管理費用業(yè)務招待費,貸銀行存款,對嗎?
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設(shè)備(購進時有進項抵扣的),怎么開發(fā)票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經(jīng)營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進項發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
那我這個分錄要怎么做?
借庫存商品貸銀行 借銷售費用 貸庫存商品 銷項。
我們是買別人的茶油送,怎么會錄庫存,我們又不是銷售
贈送需要視同銷售看增值稅稅法規(guī)定。