您好,您需要先進項稅認證再轉出
老師,出去出差請客服吃飯分錄可以這樣做嗎,可以直接,借管理費用—招待費 貸銀行存款,嗎
老師,請問公司購買茅臺酒,收到對方開來的普票,我可以正常做費用報銷嗎?借管理費用-業務招待費,貸銀行存款
招待客戶的餐費發票和飲用酒水發票可以寫在一個憑證中嘛 記賬分錄 借:管理費-業務招待費 貸:銀行存款
老師,請問,開進來的白酒和茶葉的專票,分錄,借管理費用~招待費 貸銀行存款 可以嗎
老師,我們公司收到一張白酒的專票,白酒過節送禮了,因為白酒票抵扣后,要做進項稅額轉出,我可以在這個界面,選擇不抵扣發票勾選嗎?然后直接寫分錄借管理費用~招待費價稅合計金額 貸銀行存款 可以嗎
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
老師早上好!臺球館購買球桿記什么科目適合?銷售費用還是主營業務成本?
我們擁有的房用于出租可以轉入投資性房地產嗎?如果是投資性房地產是不需要計提折舊?
公司出現收不回來的壞賬,要怎么處理?賬務怎么處理
賣了房一年內買可以辦理個稅退稅
出口退稅報關單成交方式是C&F,是不是報關單上的代理運費做在哪個科目上
老師,印花稅的減免金額需要做賬不
紙質火車票遺失,根據當時火車票圖片入賬,能否稅前扣除?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?
老師,企業所得稅需填寫成退稅,這樣可以嗎?
第一步先在系統里抵扣, 第二步然后寫分錄:借管理費用~招待費,借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸銀行存款, 第三步進項稅額轉出:借應交稅費~進項稅額,貸應交稅費~進項稅額轉出 是這樣寫分錄嗎
第三步進項稅額轉出:借管理費用,貸應交稅費~進項稅額轉出
第一步先在系統里抵扣, 第二步然后寫分錄:借管理費用~招待費13669.03元,借應交稅費應交增值稅進項稅額1776.97元,貸銀行存款15446元, 第三步進項稅額轉出:借管理費用1776.97元,貸應交稅費~進項稅額轉出1776.97元 對嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,這種茶葉的普票, 分錄借管理費用~招待費400 貸銀行存款400 是嗎
您好,是的,普通發票不需要體現增值稅
老師,招待費不超過收入的百分之多少,可以稅前扣除
您好,是不超過營業收入60%
寫分錄:借管理費用~招待費13669.03,借應交稅費應交增值稅進項稅額1776.97,貸銀行存款15446, 進項稅額轉出:借應交稅費~進項稅額1776.97,貸應交稅費~進項稅額轉出1776.97 老師,2筆分錄,需要寫在一個憑證上嗎? 是這樣寫分錄嗎