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老師,請教下,高新技術企業的加計扣除,企業所得稅申報時候填寫,那賬里面要怎么體現嗎?還是說這個就是財稅區別,賬里面不用再做處理,謝謝

2023-11-09 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-09 08:53

你好,對的,是的,預繳的時候匯算青椒都有。賬上不用做的加計扣除企業所得稅,不用做賬務處理。

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快賬用戶3680 追問 2023-11-09 08:57

好的,謝謝,還有那個固定資產比如買的車現在不是有政策可以一次性扣除,也是報稅時候一次性扣除是吧,賬上還是按照正常每個月做折舊

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齊紅老師 解答 2023-11-09 08:58

是的,是這么理解,是這么做的。

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你好,對的,是的,預繳的時候匯算青椒都有。賬上不用做的加計扣除企業所得稅,不用做賬務處理。
2023-11-09
你好;? 那你要做這個研發扣除表格的;確實有發生就得寫的??
2023-07-11
你好,第四季度不可以享受加計扣除的,在匯算清潔的時候再扣除吧。
2023-01-04
你好1.? 是的; 先改賬面的; 設置好二級科目;? 比如說可設置費用化支出,資本化支出二級明細,工資、福利費、差旅費、折舊、材料費、水電費、辦公費、研究費、 技術服務費以及其它費用等為三級科目。
2024-07-15
研發費用加計扣除,只體現在納稅申報表,不會導致差異。
2023-11-21
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