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執行的是小企業會計準則,在遇到價值500萬以下可當年度全額一次性扣除折扣的情況。這個賬務處理和納稅申報如何弄? 因為企業會計準則可以按月正常計提折舊,在所得稅申報是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調整,賬務上通過遞延所得稅體現。但是小企業會計準則執行歷史成本法,是應該在一次性扣除時就全部做到費用里嗎?這樣做賬對嗎?另外就是利潤表等于已經去除這筆固定資產全額折舊后的金額了,那所得稅納稅申報時又怎么填寫呢?望指教,謝謝

2023-01-15 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-15 08:31

您好,會計政策計提折舊,申報季度填寫A201020,那您需要做遞延所得稅負債科目

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快賬用戶7890 追問 2023-01-15 16:50

企業會計準則是需要,小企業怎么需要,沒這個科目啊,麻煩老師認真看下

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齊紅老師 解答 2023-01-15 16:58

您好,那您既然享受一次性扣除政策,就得體現稅會差異,

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快賬用戶7890 追問 2023-01-15 20:12

怎么體現,具體做賬怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-01-15 20:28

您好,就是設置遞延所得稅負債科目,既然業務需要,就得適用匹配的會計準則

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這個一次扣除是稅收優惠,會計上你還是正常按月折舊處理,申報表就是填寫享受這個優惠就可以啦
2023-01-15
您好,會計政策計提折舊,申報季度填寫A201020,那您需要做遞延所得稅負債科目
2023-01-15
尊敬的學員您好!參考一下 小企業會計準則下,享受稅收優惠產生的稅會差異,直接調減應納稅所得額,少繳納企業所得稅即可。會計處理上,只需要根據企業實際繳納的稅款金額確認所得稅費用即可。賬面無需單獨反應稅會差異。
2023-01-15
這個一次扣除是稅收優惠,會計上你還是正常按月折舊處理,申報表就是填寫享受這個優惠就可以啦,
2023-01-15
你好 所得稅是購買當年可以一次扣除 但是會計正常計提折舊 之后匯算清繳調整 這個政策就是把折舊提前抵扣了 是時間優惠 金額但是總體沒有優惠
2021-04-15
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