是的是的,和專票一樣,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 它和專票是一樣交稅的,一起抵扣。
一般納稅人簡(jiǎn)易征收,還是可以取得進(jìn)項(xiàng)是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業(yè)所得稅,然后進(jìn)項(xiàng)是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人 不管收到普票進(jìn)項(xiàng)票還是專票進(jìn)項(xiàng)票都要按不含稅金額入賬嗎? 但是進(jìn)項(xiàng)的普票稅額是不得抵扣的 分錄應(yīng)該怎么做呢 辛苦老師了!
請(qǐng)問(wèn),餐飲行業(yè),一般納稅人,開(kāi)出去的普通發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)專票的,專票能抵扣的吧 第二個(gè),那普票不是沒(méi)有稅嗎 金額稅額一起算銷售收入的。那進(jìn)項(xiàng)稅額,就當(dāng)作 待認(rèn)證的嗎?
銷項(xiàng)報(bào)稅正確,記賬的上個(gè)月增值稅報(bào)稅正確,記賬時(shí)記銷項(xiàng)時(shí)寫(xiě)錯(cuò)了,少記了,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過(guò)來(lái); 上個(gè)月報(bào)稅正確,也交稅了,記賬時(shí)粗心,專票進(jìn)項(xiàng)少記了一筆,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過(guò)來(lái);進(jìn)上個(gè)月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 做賬時(shí)粗心寫(xiě)錯(cuò)金額了,這個(gè)月怎么改 上個(gè)月增值稅申報(bào)正確,一個(gè)普通發(fā)票做賬時(shí)沒(méi)注意看成專票了,做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,這個(gè)月怎么改正確呢
一般納稅人,登記一般納稅人之前開(kāi)了一張專票,當(dāng)月價(jià)稅合計(jì)記入費(fèi)用。登記一般納稅人幾個(gè)月以后不小心驗(yàn)證了這張發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額是包含這張發(fā)票的稅額,但是這張發(fā)票已經(jīng)全額做費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票在驗(yàn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣做才能讓申報(bào)表與帳一致?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
因?yàn)樽吖珣袅耍艺f(shuō)要求開(kāi)發(fā)票,不要有未開(kāi)票收入
是不是最好是讓老板開(kāi)發(fā)票,不要做未開(kāi)票收入
可以做無(wú)票收入的這個(gè)不影響
無(wú)票收入的話,是不是最省稅,是開(kāi)票好,還是不開(kāi)票,老板省錢(qián)
無(wú)票收入和有發(fā)票的一樣交稅。
就是無(wú)票收入也得算銷項(xiàng)稅額,找進(jìn)項(xiàng)抵扣是吧?那還是開(kāi)發(fā)票的好
對(duì),是的,是這么做的。
和小規(guī)模有些混了,感覺(jué)普票可以省錢(qián),這樣看無(wú)票有票都要交稅還是開(kāi)發(fā)票的好,比較正規(guī)。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。