你是沒(méi)有勾選嗎還是怎么樣
老師您好:去年有個(gè)專(zhuān)票已入賬未認(rèn)證做賬時(shí):借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 銀行。這個(gè)月認(rèn)證了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)老師:還需要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證嗎?
老師,上個(gè)月了勾了很多進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)在借方,然后有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)月增值稅能抵扣多抵扣的嗎?怎么做賬
銷(xiāo)項(xiàng)報(bào)稅正確,記賬的上個(gè)月增值稅報(bào)稅正確,記賬時(shí)記銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)寫(xiě)錯(cuò)了,少記了,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過(guò)來(lái); 上個(gè)月報(bào)稅正確,也交稅了,記賬時(shí)粗心,專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)少記了一筆,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過(guò)來(lái);進(jìn)上個(gè)月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 做賬時(shí)粗心寫(xiě)錯(cuò)金額了,這個(gè)月怎么改 上個(gè)月增值稅申報(bào)正確,一個(gè)普通發(fā)票做賬時(shí)沒(méi)注意看成專(zhuān)票了,做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,這個(gè)月怎么改正確呢
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專(zhuān)票,這個(gè)月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,上個(gè)月收貨時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額多記了2元,“庫(kù)存商品_銷(xiāo)售庫(kù)存”少記了2元,這個(gè)月想調(diào)賬,調(diào)賬分錄為“ 借:庫(kù)存商品_銷(xiāo)售庫(kù)存 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。 我想問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)稅金額調(diào)減,是記借方負(fù)數(shù)-2,不記貸方正數(shù)吧?另外,是否需要“未交增值稅”科目去調(diào)?
老師,災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目,投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒(méi)按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào),是否屬于無(wú)效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
工會(huì)籌備金工會(huì)經(jīng)費(fèi),什么樣企業(yè)需要交這個(gè)東西
工會(huì)經(jīng)費(fèi)什么樣的企業(yè)需要那個(gè)呃繳納這個(gè)東西?
一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,新成立小規(guī)模納稅人,怎么樣進(jìn)項(xiàng)業(yè)務(wù)拆分。主營(yíng)業(yè)務(wù)是體育場(chǎng)館服務(wù),羽毛球,乒乓球,籃球培訓(xùn)。儲(chǔ)值打球。接團(tuán)建,比賽。
老師,就我新到了一個(gè)企業(yè),是賣(mài)奶茶粉的,庫(kù)存不是很準(zhǔn),開(kāi)單的時(shí)候怎樣知道某個(gè)品類(lèi)有沒(méi)有貨了?
付款50w,有發(fā)票有銀行回單沒(méi)簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢(xún),企業(yè)賬上與一個(gè)自然人股東掛賬往來(lái)款,如果這個(gè)自然人股東去世了,這筆往來(lái)款如何進(jìn)行會(huì)計(jì)及稅務(wù)口徑的處理?
呃,電子稅務(wù)局有那個(gè)企業(yè)登錄和自然人登錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個(gè)什么也也可以辦,也可以辦那個(gè)就是企業(yè)業(yè)務(wù)呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業(yè)業(yè)務(wù)吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬(wàn)承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶(hù),這樣原戶(hù)到款的金額就和開(kāi)票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
報(bào)稅都正確,就是我做賬的時(shí)候出了問(wèn)題,老師 我想這個(gè)月改過(guò)來(lái)
同學(xué)你好 那你沖減錯(cuò)誤的然后再做正確的
這幾個(gè)都是這樣嗎
對(duì)的 可以都這樣處理
銷(xiāo)項(xiàng)少記的,進(jìn)項(xiàng)少記的問(wèn)題,看成專(zhuān)票的問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣看錯(cuò)金額的這些問(wèn)題,沖銷(xiāo)的話(huà)都是這個(gè)月把之前的會(huì)計(jì)分錄做成相反的會(huì)計(jì)分錄,再做正確的就可以是吧 老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
這樣正常結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎 老師
同學(xué)你好 對(duì)的 正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
老師 申報(bào)個(gè)稅的工資不一致,已經(jīng)季報(bào)完成了,這個(gè)月怎么補(bǔ)救
同學(xué)你好 只要年度內(nèi)調(diào)整就可以 今年年底之前都可以 你下個(gè)月可以加上這些未申報(bào)的一塊補(bǔ)申報(bào)