你好,學員,就是進項稅借方負數(shù)的
老師中午好,請教一個問題:我當月收到的進項發(fā)票沒有抵扣,因為庫存多進項也就多出來很多,我所有商品入庫的時候會計分錄是,借記庫存商品和應交增值稅-待抵扣進項稅額,然后每月實際認證發(fā)票的時候,借記應交增值稅-進項稅額,貸記待抵扣進項稅額,,,,月末資產(chǎn)負債表里應交稅費是負數(shù),就是我進項沒有抵扣的,我這樣步驟對嗎
老師,您好!進口一批商品總貨款10萬元,因運輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評估,殘值為5萬元,獲取理賠5萬元。賬務如下: 1、購入供應商開票入賬分錄 借:庫存商品 88495.58 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 11504.42 貸:應付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價賣出時 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務收入 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21 結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 88495.58 貸:庫存商品 88495.58 該批商品不做進項稅額轉出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
一般納稅人增值稅做賬分錄: 購進商品 借:庫存商品 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 銷售收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 當月應交未交增值稅稅額 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 當月上交上月應交未交的增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做的話,那上交后應交稅費-未交增值稅這個賬戶是平的了,那應交稅費-應交增值稅(進項稅額)、??應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)、應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。這三個科目永遠也平不了啊,永遠掛那兒嗎?
老師,我在前幾個月的會計分錄中錯誤記錄,借:庫存商品 借:應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款中,未做借:應交增值稅加計抵減,然后交稅的時候又直接寫了借:應交增值稅-轉出未繳增值稅,貸:應交增值稅加計抵減,然后庫存商品已售完,成本也已結算,加計抵減科目有余額了,我要怎么辦?
老師,上個月收貨時,進項稅額多記了2元,“庫存商品_銷售庫存”少記了2元,這個月想調(diào)賬,調(diào)賬分錄為“ 借:庫存商品_銷售庫存 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 我想問一下,進項稅金額調(diào)減,是記借方負數(shù)-2,不記貸方正數(shù)吧?另外,是否需要“未交增值稅”科目去調(diào)?
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業(yè)預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業(yè)證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業(yè)證是26年1月底畢業(yè),但是畢業(yè)證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
老師,2024年四季度報企業(yè)所得稅報表時營業(yè)成本應該是0,我把管理費用金額填上去了,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅年報就有提示說與四季度企業(yè)所得稅報表營業(yè)成本不一致,但是我企業(yè)所得稅報表也提交了,會有什么問題嗎?
郭老師,工商年報,股東和法人有變更,有變更股權怎么操作,是在哪個位置,如果去年沒變,今年變的,需要修改嗎
老師,一個合作社的客戶,讓從23年開始補賬,但是他23年之前的公戶都有走賬,這種情況,我該怎么入手
研發(fā)部門團建可以去研發(fā)費用嗎
老師,我是民非企業(yè),這種企業(yè)都是免稅的嗎
公司昨日開了異地預繳的專票9個點的,預繳了2個點增值稅,現(xiàn)在我算還差多少進項,我該怎么算呢?
公司用小汽車報廢,一定開票嗎?
好的,另外,正常情況下,上個月月底需要結轉至”未交增值稅“科目中,不過這個月有多余的進項稅幾百元可抵扣。這樣的話,這筆賬調(diào)完后,就不用把這2元再往“未交增值稅”科目調(diào)了吧?
好的,另外,正常情況下,上個月月底需要結轉至”未交增值稅“科目中,不過這個月有多余的進項稅幾百元可抵扣。這樣的話,這筆賬調(diào)完后,就不用把這2元再往“未交增值稅”科目調(diào)了吧?
發(fā)重了,您只看第二段就可以
發(fā)重了,您只看第二段就可以
好的,另外,正常情況下,上個月月底需要結轉至”未交增值稅“科目中,不過這個月有多余的進項稅幾百元可抵扣。這樣的話,這筆賬調(diào)完后,就不用把這2元再往“未交增值稅”科目調(diào)了吧? 是的,不用專門將2元結轉到未交增值稅
好的,另外,正常情況下,上個月月底需要結轉至”未交增值稅“科目中,不過這個月有多余的進項稅幾百元可抵扣。這樣的話,這筆賬調(diào)完后,就不用把這2元再往“未交增值稅”科目調(diào)了吧? 是的,不用專門將2元結轉到未交增值稅
好的,學員,老師看到了