借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 借預(yù)付賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師好,我家一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)業(yè)的辦的稅務(wù)登記,八月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這幾張發(fā)票進(jìn)貨的用作樣機(jī)了,我家賣(mài)廚具,主要是進(jìn)入商場(chǎng),9月開(kāi)出了一張專票,賣(mài)了一套5000多,老師請(qǐng)問(wèn)我用把進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了嗎?一般納稅人的按稅負(fù)交增值稅嗎?按多少稅負(fù)啊?像剛開(kāi)業(yè)老板費(fèi)用大,不按稅負(fù)交有后果嗎?
一般納稅人企業(yè)早前有發(fā)票開(kāi)進(jìn) 但是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)已夠 所以當(dāng)時(shí)做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 后面有認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額 那這張發(fā)票裝訂憑證的時(shí)候 是附在帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后面還是認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)稅額后面
一般納稅人,登記一般納稅人之前開(kāi)了一張專票,當(dāng)月價(jià)稅合計(jì)記入費(fèi)用。登記一般納稅人幾個(gè)月以后不小心驗(yàn)證了這張發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額是包含這張發(fā)票的稅額,但是這張發(fā)票已經(jīng)全額做費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票在驗(yàn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣做才能讓申報(bào)表與帳一致?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤(pán)開(kāi)票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開(kāi)票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對(duì)出來(lái)那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)老師在附表2哪一行填寫(xiě)這個(gè)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報(bào)表?
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)記得以前是借管理費(fèi)用,貸無(wú)形資產(chǎn)。現(xiàn)在變了嗎?什么時(shí)候變的?
老師,我支付了貨款給對(duì)方公司,內(nèi)賬怎么記賬
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么平,分錄是借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 這樣分錄對(duì)嗎
公司有食堂,買(mǎi)的菜和米這些屬于福利費(fèi)嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買(mǎi)的無(wú)人機(jī),床墊,開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個(gè)稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補(bǔ)交24年的房產(chǎn)稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調(diào)整
老師請(qǐng)問(wèn)今年所得稅匯算里面的“基礎(chǔ)信息表”中主要股東及分紅情況—當(dāng)年(決議日)分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開(kāi)發(fā)票是建筑服務(wù)工程款所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)儆诮ㄔ旌贤杖雴幔?/p>
你好 老師 我單位是建筑單位,現(xiàn)場(chǎng)聘請(qǐng)很多工人不是本單位的,工人也沒(méi)有勞務(wù)公司無(wú)法開(kāi)票,我單位可以直接發(fā)工資嘛?是不是要與個(gè)人簽訂合同,還要給他們申報(bào)個(gè)稅哈
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。