您好,這個還真的瞞不住的,因為滯納金還在年度申報納稅調增。跟老板提這個事時不要說有進項沒勾,就說上月沒有進項了,也想等下月來進項發票再申報這些增值稅,不想提前交稅給公司資金帶來壓力。說客觀情況,我是為公司考慮 的,也不提滯納金的事,老板知道這個大致的事就可以,以后知道他會認為自己忘記有沒有滯納金
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產正常點,這個加工費我一直掛在預收賬款下面,沒有確認收入做納稅申報,現在稅務局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產,怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
老師 我現在問到一個問題 就是我們是加油站 一般納稅人 我們上上個月存在未開具發票收入沒有申報 現在稅務系統有提示說少申報無票收入了 現在要寫情況說明 但是如果我補申報就會導致交稅還有滯納金是之前有進項沒有完全勾選 這我要怎么辦呢 老板不知道這事
老師 我們是一家制造業 一般納稅人 主要是做鞋的 現在有一個問題 就是我們之前存在內銷的未開具發票收入 這部分收入沒有報給稅務 然后現在存在一個問題 就是我的庫存太多了 這要怎么合理處理才能吧我的庫存減少
老師好,由于我們存在虛開發票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉出,管理員就讓我們去領那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發票的公司,我們都聯系不上,現在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復了,現在想加問一下, 到現在我老板還沒處理得,那我很糾結,今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
老師,您好,請問下我們企業是2024年7月成為一般納稅人的,6月有收到員工報銷里面有開專票,我就當成本票使用了,但現在一直在未勾選系統中,這個要怎么操作呀?還是說不管呢?
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
主要是老板叫我提前查過未開具發票這個事呢
不是 提前叫我查過進項發票夠不夠這個事呢
我有跟稅務這邊說過上個月公司停業整頓的事情
您好,哎呀,這個就不好辦了,老板還是蠻懂的,忽悠不了他。好他有要求過我們少申報點收入么,
沒有要求唉 是我第一次拿來弄 不太清楚無票收入也要報 主要是被稅務系統提示有風險
您好,金額不大主動跟老板說承擔這個滯納金,老板也會覺得我們是能擔責任的財務
但是主要是稅務太高了這次 唉 本來有進項的
您好,我們老板太懂財務稅務,忽悠不了他,不懂的老板可以忽悠,這個情況我們只能承擔責任了