您好,這個的話,是需要在做一個的
供應商發票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經認證了,現在10月份我 直接根據對方的紅字發票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認證的進項是不是就不用轉出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認了,再轉出8月已認證的進項稅額,這樣可以嗎
老師,請問我五月份有一筆出口的發票開錯了,收入確認金額錯誤,我11月重新開了發票,之前那個發票沖銷掉了,這個月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認了收入,那5月份結轉的成本還要沖銷掉重新結轉嗎,還是不用結轉了。
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方沒有認證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發票。我想問一下,10月份的發票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發票應該如何處理?
老師,因為發現發票開錯了,我需要紅沖去年10月份的一筆業務,現在收到正確的發票,紅沖去年那筆業務,再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發票,之前后面還有其他憑證,需要復印過來嗎?
老師,快幫幫忙,我一直找不到問題,我這個月的主營業務收入怎么會是負數呢,附件1、2分錄是:第一筆是發現4月份的分錄做錯了,沒有寫銷項,所以紅字沖了4月份的分錄,第二筆調整是正確的分錄,第三筆銷售負數是,4月份有筆發票開錯了,5月份開了負數發票,然后又開了張藍字發票,這個月就這幾筆,為什么會是負數呢
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現