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供應商發票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經認證了,現在10月份我 直接根據對方的紅字發票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認證的進項是不是就不用轉出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認了,再轉出8月已認證的進項稅額,這樣可以嗎

2022-11-07 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-07 11:08

你好;? ? ?你先開紅字信息表; 做進項稅轉出分錄。 然后收到紅字發票做紅沖分錄即可? ?; 收到 正確發票在去做正確分錄即可? ?

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快賬用戶7816 追問 2022-11-07 11:12

我直接這樣做可以嗎

我直接這樣做可以嗎
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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:13

借原材料貸進項稅轉出 ; 收到紅字發票 :借 應付賬款貸原材料 ; 收到正確發票; 借原材料 ;進項稅貸應付賬款??

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快賬用戶7816 追問 2022-11-07 11:33

我紅字信息表10月開給對方,他們10月沒有開紅字發票過來,跨月了會有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:37

?你好1;? ? 不影響的; 你先做轉出 分錄 和轉出申報? ?

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快賬用戶7816 追問 2022-11-07 11:39

借原材料貸進項稅轉出 ,這應該都是沖紅吧,到時這個進項稅轉出要怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:45

?你好1;? 這個是轉出分錄哈 ;? 把你進項稅部分 轉出? ?

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快賬用戶7816 追問 2022-11-07 11:46

后面這個科目要沖嗎

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快賬用戶7816 追問 2022-11-07 11:50

借原材料貸進項稅轉出 ,你這個我不理解,我開紅字信息表給對方,借原材料,這樣原材料賬上不是增加了嗎,如果這邊原材料負數,跟進項稅轉出,借貸又不平衡

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齊紅老師 解答 2022-11-07 12:11

你好; 進項稅轉出后面要結轉到未交增值稅貸方去 ; 到時你申報用進項稅抵減就平衡了??

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快賬用戶7816 追問 2022-11-07 12:34

你沒理解我意思借原材料貸進項稅轉出 ,你這個我不理解,我開紅字信息表給對方,借原材料,這樣原材料賬上不是增加了嗎,如果這邊原材料負數,跟進項稅轉出,借貸又不平衡

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齊紅老師 解答 2022-11-07 12:37

?你好;? ? 說白了就是說你 進項稅不能抵扣了。 把你含稅金額計入原材料去 ;然后等著開了正確發票來做進項稅抵扣 ;? 之前進項稅 認證了這部分要轉出進項稅到原材料成本去;? ??

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快賬用戶7816 追問 2022-11-07 13:33

這樣后面正確的票開過來了,原材料這邊要怎么消掉

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齊紅老師 解答 2022-11-07 13:35

你好;? ? 發票來了。 在做; 借原材料; 進項稅貸 應付賬款 ; 之前的 是? 進項稅轉出? ?做紅沖分錄 已經平衡了? ?

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快賬用戶7816 追問 2022-11-07 13:37

之前不是借原材料貸進項稅轉出,這邊的原材料不是借方增加了嗎,沒有平啊

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齊紅老師 解答 2022-11-07 13:40

你好;? ?你是不是之前沒有做過進項稅轉出的業務 ;? 比如原材料不含稅是100 ; 進項稅是13 ;? ?合計應付賬款是113 ; 借原材料100 ; 進項稅13 貸 應付賬款113 ;? 轉出 :借原材料13 貸進項稅轉出13 ; 借應付賬款113 貸原材料113 ; 就平衡了。 收到正確發票在做 :借原材料100 ; 進項稅 13 貸應付賬款113? ?

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快賬用戶7816 追問 2022-11-07 13:45

沒做過,老師,謝謝你,特別是稅這塊,我經常有些轉不過彎,你一解釋我就清楚了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-07 13:47

你好; 好的 ; 理解了就行了。? ? 你看看我列的多理解下就懂了。??

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你好;? ? ?你先開紅字信息表; 做進項稅轉出分錄。 然后收到紅字發票做紅沖分錄即可? ?; 收到 正確發票在去做正確分錄即可? ?
2022-11-07
類似下邊的分錄 借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
2022-11-02
您好,您的操作流程是對的。 做賬思路是,把原來做賬的分錄沖出來,再做正確的分錄。
2022-01-14
你好,你幾月份開的紅字信息表。
2022-07-01
你好;? ? 你沒有認證做待認證進項稅對的; 到時你認證了? ?一筆筆轉進項稅去? (可以做一個明細表一次性轉進項稅? )
2022-10-17
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