你好;? ? ?你先開紅字信息表; 做進項稅轉出分錄。 然后收到紅字發票做紅沖分錄即可? ?; 收到 正確發票在去做正確分錄即可? ?
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認證抵扣,10月份發現錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認證做正確的,稅金不用在進項稅轉出,直接扣出來可以嗎?
老師,本月已認證專票,發現錯誤,我方出具紅字信息,對方紅沖重開,報稅的時候,稅務直接沒有已經認證的這張發票,賬務上怎么處理,是直接轉出嗎,可是報稅時稅務沒有這筆進項稅額,而且稅務局上還顯示了進項轉出額,這個怎么解決,如果在賬上轉出,可是我都沒有做進項,下月認證的話,相當于沖平了,沒有抵扣進項
老師,我問一下,我8月份收到的進項稅票做了費用,但是部分進項稅票未在當月認證,稅額我是做到(待認證進項稅)科目里面。9月份的時候這部分發票認證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認證進項稅)的整體數字轉到進項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉?
8月已認證的增值稅專用發票,有誤,10月開了紅字信息表給對方,對方正確的開過來了,我會計分錄要怎么處理,然后,報稅的時候是不是要把8月的已認證的轉出
供應商發票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經認證了,現在10月份我 直接根據對方的紅字發票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認證的進項是不是就不用轉出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認了,再轉出8月已認證的進項稅額,這樣可以嗎
我直接這樣做可以嗎
借原材料貸進項稅轉出 ; 收到紅字發票 :借 應付賬款貸原材料 ; 收到正確發票; 借原材料 ;進項稅貸應付賬款??
我紅字信息表10月開給對方,他們10月沒有開紅字發票過來,跨月了會有影響嗎
?你好1;? ? 不影響的; 你先做轉出 分錄 和轉出申報? ?
借原材料貸進項稅轉出 ,這應該都是沖紅吧,到時這個進項稅轉出要怎么弄呢
?你好1;? 這個是轉出分錄哈 ;? 把你進項稅部分 轉出? ?
后面這個科目要沖嗎
借原材料貸進項稅轉出 ,你這個我不理解,我開紅字信息表給對方,借原材料,這樣原材料賬上不是增加了嗎,如果這邊原材料負數,跟進項稅轉出,借貸又不平衡
你好; 進項稅轉出后面要結轉到未交增值稅貸方去 ; 到時你申報用進項稅抵減就平衡了??
你沒理解我意思借原材料貸進項稅轉出 ,你這個我不理解,我開紅字信息表給對方,借原材料,這樣原材料賬上不是增加了嗎,如果這邊原材料負數,跟進項稅轉出,借貸又不平衡
?你好;? ? 說白了就是說你 進項稅不能抵扣了。 把你含稅金額計入原材料去 ;然后等著開了正確發票來做進項稅抵扣 ;? 之前進項稅 認證了這部分要轉出進項稅到原材料成本去;? ??
這樣后面正確的票開過來了,原材料這邊要怎么消掉
你好;? ? 發票來了。 在做; 借原材料; 進項稅貸 應付賬款 ; 之前的 是? 進項稅轉出? ?做紅沖分錄 已經平衡了? ?
之前不是借原材料貸進項稅轉出,這邊的原材料不是借方增加了嗎,沒有平啊
你好;? ?你是不是之前沒有做過進項稅轉出的業務 ;? 比如原材料不含稅是100 ; 進項稅是13 ;? ?合計應付賬款是113 ; 借原材料100 ; 進項稅13 貸 應付賬款113 ;? 轉出 :借原材料13 貸進項稅轉出13 ; 借應付賬款113 貸原材料113 ; 就平衡了。 收到正確發票在做 :借原材料100 ; 進項稅 13 貸應付賬款113? ?
沒做過,老師,謝謝你,特別是稅這塊,我經常有些轉不過彎,你一解釋我就清楚了,謝謝
你好; 好的 ; 理解了就行了。? ? 你看看我列的多理解下就懂了。??