您好,銷售額35萬(wàn)元,如果是不含稅的話,則超過(guò)季度30萬(wàn)元,要全額納稅,不分專普票。
老師,小規(guī)模納稅人,一個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn)普票,開(kāi)了2萬(wàn)專票,那這個(gè)月增值稅是怎么計(jì)算交的呢,是按2萬(wàn)交還是7萬(wàn)交
小規(guī)模的開(kāi)專票就是按票面上的稅額交稅,那小規(guī)模的征收率是3%以意思是小規(guī)模開(kāi)普票超過(guò)15萬(wàn)后,比如開(kāi)了20萬(wàn)的普票,那交稅是20萬(wàn)*3%交稅嗎
1、小規(guī)模公司4月代開(kāi)了專票10萬(wàn)(含稅)、普票15萬(wàn)(含稅),5月代開(kāi)專票10萬(wàn)(含稅)、普票5萬(wàn)、6月代開(kāi)專票20萬(wàn)(含稅)、以上所有發(fā)票稅率都是1% 計(jì)算下4、5、6月每月分別交多少增值稅及附加稅,合計(jì)交增值稅和附加稅
老師小規(guī)模專票開(kāi)1%的點(diǎn)5萬(wàn),普票開(kāi)3%的點(diǎn)6萬(wàn),本月交多少增值稅
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開(kāi),月銷售額10萬(wàn)(含專票),季銷售額30萬(wàn)(含專票),普票部分免征增值稅,超過(guò)了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開(kāi)10萬(wàn)以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
發(fā)票是一萬(wàn)面額的能開(kāi)多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問(wèn)之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬(wàn),怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒(méi)有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開(kāi)進(jìn)來(lái)的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個(gè)稅是不是包工頭申報(bào),
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來(lái)水水費(fèi)專票開(kāi)給甲方,甲方按合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)水費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)甲方開(kāi)票的稅率是9%嗎?還是說(shuō)甲方可以開(kāi)差額發(fā)票呢?
老師,商貿(mào)企業(yè)適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開(kāi)票,然后還要我們給他開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是不是不合理,我們只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的,想問(wèn)下從哪個(gè)角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)中餐廳菜品沒(méi)能做到標(biāo)準(zhǔn)化,怎樣做成本核算呢
我知道全額納稅,按什么稅率算,是按開(kāi)票的稅率算,還是統(tǒng)一都按1%稅率算
您好,按開(kāi)票稅率,3%是專票,按多少稅率開(kāi)的就得按多少申報(bào)!
那就是按開(kāi)票金額和稅率分開(kāi)來(lái)算,再合計(jì)起來(lái),是這樣吧
您好,同學(xué),是的,你理解的對(duì)。在申報(bào)表填報(bào)時(shí),第一欄填寫時(shí),分讓你分稅率對(duì)應(yīng)填寫不含稅開(kāi)票金額。