如果已經認證的進項發票被紅沖了,在申報增值稅時需要進行以下操作: 1.在增值稅發票系統中,點擊“抵扣發票管理”菜單,選擇“進項發票查詢”。 2.在“查詢條件”框中,選擇對應的發票類型和開票日期范圍,點擊“查詢”按鈕。 3.在查詢結果中,可以看到被紅沖的進項發票的狀態為“已紅沖”,但在“發票代碼”、“發票號碼”、“開票日期”、“貨物名稱”等信息中會顯示紅色。 4.選中需要申報的進項發票,點擊“選擇”按鈕,再點擊“提交”按鈕。 5.在彈出的窗口中,確認選擇的進項發票無誤后,點擊“確認”按鈕即可完成申報。
老師,我們收到的增值稅專用發票,有退款需要沖紅,但是我們已經抵扣了,現在申請開具紅字增值稅申請表怎么操作啊?
#提問#我司是購貨方,10月認證了客戶開給我司的進項發票,但是發票本身還沒有收到,現在我進增值稅發票綜合平臺,顯示此發票已紅沖,我方10月已申報抵扣但未收到發票,請問這要怎么操作嗎?
請問老師 我公司是購買方 收到的進項發票在2月份已認證了 現在由于價格不同銷售方要求我方把已認證的發票做紅字發票 這個紅字發票后 我在申報3月份增值稅的時候要怎么處理?
老師我單位收到的進項票已經認證了,但是對方紅沖了,我這次在增值稅發票系統中看不到紅票,我申報增值稅的時候怎么操作
老師,我收到對方一張專票,已經認證了,但對方在我沒有給他開紅字信息表,她就直接開了張紅字發票,我做了進項稅額轉出,但今天申報增值稅比對不過去,我這邊需要怎么處理?
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們增值稅是免稅的,別人給我們開自來水1%需要認證抵扣嗎?
老師高新企業申報步驟?與普通申報多哪些?
老師,籌建期平時入帳時沒有入開辦費,匯算時直接填到辦公費,那季報和年報要改嗎?
請問老師,我想報銷快遞費用,順豐快遞費用發票選錯了,把公司沒成立前的發票也開在一張發票里了怎么辦啊
老師好,小規模納稅人,一個季度開票多少以內,是免增值稅?謝謝!
老師你好,會計科目里沒有資產處置損益怎么辦
老師,加工費怎么添加到開票系統里面去,現在沒有這一項
各位老師 下午好 預收賬款,老會計做成應收賬款貸方,現在發貨抵扣貨款,怎樣做分錄?