您好,如果按購銷合同來申報,就需要交印花稅,看稅務局給你們核定的是哪種合同
我們跟裝修公司簽訂的裝修合同,雙方都要繳納印花稅還是只需要服務方繳納
公司無收入,簽訂采購合同、裝修裝飾合同需要繳納印花稅嗎?
公司裝修簽訂的【弱電布線銷售合同】需要繳納印花稅嗎?
老師我公司是建筑裝飾工程公司,主做門店裝修,請問跟這些個人簽訂的裝修合同還需要繳納印花稅嗎?我之前看到:與個人簽的不需要交印花稅
老師,我們給醫院科室裝飾安裝醫療設備,裝飾裝修找了裝修公司來做,那我們和裝修公司簽的合同要繳納印花稅嗎?和醫院簽的裝飾合同要繳納印花稅嗎?
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉給子公司,互相掛賬內部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規模納稅人,銷售醫療器械的公司,才成立還未開業,單位需要進銷存系統嗎,我一點醫療器械行業經驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
稅局核的是技術合同,也是萬分之三,那新增購銷合同話是不是得重新讓稅局核定?
你按技術合同申報就可以了,不選購銷合同
這樣可以嗎?①無論是否取得收入,都得交印花稅?②若是委托代理合同是不是不用交印花稅?③若是簽的裝修裝飾工程合同,按多少繳納印花稅?
如果核定的是技術合同,只要按收入來申報就可以了
就是說核定的是技術合同,那么就是按照收入去繳納印花稅,像這些購銷合同、裝修裝飾工程合同啥的就可以先不用這個去繳納印花稅?
是的,是的,就是這樣的
委托代理合同是否需要繳納印花稅呢?
也就是說正常情況下是對應合同去繳納印花稅,如果稅局不查賬話,按收入以技術合同稅率去繳納印花稅,這樣可以,只是稅局不知道
你按技術合同去申報,也沒有問題的
①現在是金稅四期么,稅局后臺應該會看到很清楚吧?保險起見是不是得再核上個購銷合同(現在叫買賣合同)?②您的意思是無論是否有收入,可以先按技術合同(按季度)去繳納印花稅?
你看稅務局核定的是哪個合同,按核定的來申報就可以了,你又不是沒申報,這個沒有什么風險的
嗯,現在沒有收入情況,若有購銷合同啥的都按技術合同0申報?
可以的,先按0申報,沒有問題的
額,別到時候稅局說是少交稅再讓補稅,這就麻煩了
不會的,一般不查印花稅的,金額太少了