你好,直接計(jì)入實(shí)收資本交印花稅就是
請問 法人上月轉(zhuǎn)賬注冊資金沒有寫備注 公司現(xiàn)在已經(jīng)把這筆錢用掉了 可以直接借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 做進(jìn)實(shí)收資本嗎 還是要退還款項(xiàng)再重新備注打進(jìn)來
老師,現(xiàn)在公司是認(rèn)繳制,股東把錢打進(jìn)來備注投資款,做賬也做成投資款,后期這個投資款可以借出去不用交稅嗎?
超出注冊資本金部分,本來屬于借款,銀行轉(zhuǎn)入資金時(shí)寫成了投資款,后面還繳納印花稅,做賬還能直接做回其他應(yīng)付款—股東這個科目嗎?
注冊資本金全額實(shí)繳。后面股東轉(zhuǎn)入借款時(shí)還備注了投資款,會計(jì)看到投資款就直接繳納資金賬簿印花稅,賬務(wù)還是做其他應(yīng)付款,會有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)局會不會查?會不會要求企業(yè)要增資處理?
股東把錢打到對公賬戶備注借款,后面又說是投資款,我能直接把賬改成投資款,然后繳注冊資金印花稅嗎?還是要退還給他,讓他重新打進(jìn)來備注投資款
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了