你好,對的是這樣處理對的,接著做就行了。
老師你好,我根據系統科目余額表,做了手工的資產負債表,發現和系統生成的資產負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數,數字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現在要建新一年的賬,需要期初數據,現在不確定期末結轉的數據是否準確。我是用科目余額表登期初數據的。
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數據還是報表,現在我是按科目余額表錄初始數據,期末結賬后,利潤表一樣,但是發現資產負債表的年初數跟資產負債表的期末數有些科目數據一樣,有些不一樣,怎么處理
老師,接手別人做過的賬,我換軟件繼續后面的,我是不是根據他的科目余額表,把科目余額表上的期末數據作為期初數據錄入到系統,再開始做賬?
老師,一家公司的賬務10月份從另一家代賬公司轉過來,我現要在我們的財務軟件上錄入該公司的相關數據作為本期期初數據,請問我是只要根據他們交接的科目余額表上的期末余額數據錄入到我系統的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發生額也得錄入到我系統?
老師,我用他們的科目余額表在會帳系統里面作為一個期初數,在這個基礎上繼續做賬,你說可行嗎?就是根據經濟業務
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
個人付款,以公司名義購買房產一套,屬于公司代持個人房產嗎?公司名下的這套房產該如何入帳,由個人所交稅款公司如何入帳
你好 老師 我想問下 我們公司員工的生育津貼已經打到公司賬戶了 發給員工需要附哪些資料 要老板簽字審批嗎
老師,沒有發票的原材料,怎樣處理?不可以稅前扣除,進去管理費用里面去嗎?
光伏安裝發電公司,固定資產發票沒有開過來我是暫估的金額,現在每個月會陸續開部分票進來,比如我暫估了項目固定資產是30萬,每月折舊就是2500,折舊分錄借:生產成本-折舊費2500 貸:累計折舊2500,然后這個月開進5萬的發票進來,這五萬還做成本嗎
只要董孝順彬老師回答,不要把問題派送其他老師,謝謝
您好老師,我想問一下,小微企業房產土地稅季度銷售收入不超多少減免
老師,我想問下去年和前年的房租租金發票對方之前一直沒給我們開,我們也沒計提,現在他又一下把之前的租金發票全部開給我們了,那我們現在應該怎么做賬啊
農機旋耕服務,免企業所得稅嗎
老師,他這個科目余額表“預收賬款”二級科目下的期末余額在借方,是不是不對?我該怎么填寫?
預收的借方就是應收的意思,也可以這樣掛賬。
你看一下科目余額表,要是平了一般就沒事。
老師,他這個科目余額表里有資產小計,負債小計,權益小計,損益小計。試算平衡我只要看資產小計是否等于負債小計+權益小計吧?損益小計不用管吧?
你好? 看余額表是平的就行 這樣??
損益 沒有數據 不用看? 要是填寫了只看發生額的??
老師,我拿的是紙質表格,我得計算。我是不是不用看損益,看資產小計是否等于負債小計+權益小計就行?
對的,就是資產等于負債加所有者權益對的。
他這個科目余額表,預收賬款的部分二級科目期末余額在借方,見最右邊列。但我系統填期初數據時,借方是灰色的,不能填。我把他期末數據轉換為期初數據時,是不是直接把二級科目的借方余額在貸方用負數填寫,還是只填預收賬款一級科目的貸方余額呢
咱也可以錄入到應收賬款的貸方。試一下看你的軟件能操作不? 如果不能操作,咱就錄入預收賬款的貸方負數。