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進口貨物報關時,我司幫忙國外代墊付關稅和增值稅,國外還款時只能備注服務費,代墊付,我們不需要開票,但是銀行只能備注服務費,我們不開票會被查嗎,這種情況怎么處理

2023-10-30 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-30 12:37

那你就自己做一個代收代付的證明。

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快賬用戶1279 追問 2023-10-30 12:42

怎么做稅局和銀行都認可

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齊紅老師 解答 2023-10-30 12:44

你們有協議嗎?代收代付的協議,如果有的話,在這里面拿出來這個做原始憑證

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快賬用戶1279 追問 2023-10-30 12:55

明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-30 12:56

不用客氣,工作愉快。

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那你就自己做一個代收代付的證明。
2023-10-30
同學你好 對的 是這樣操作的
2021-07-28
你好,這種服務費應該計入費用。
2021-03-19
公司屬于外貿公司,出口業務性質為免退稅,國外客戶與公司結算貨款,公司負責聯系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務部門認定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當地稅務部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規定繳納企業所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規定的可扣除項目金額,計算出應納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業務情況和稅務部門的認定結果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
1.這個代理公司給你開發票就可以了,你們不是找的代理嗎 2.你好,這種的不用備案,只是培訓 不用代扣代繳,這是國外的業務
2019-11-19
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