你好。對方給你們開發票嗎 或者是他還有其他的工資,在其他的公司有社保吧。
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 借錢出去時是借記其他應收款還是合同履約成本,但是這個專家費是不開發票的,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 請問9.1日,9.15日和9.20日的分錄應該怎么做呢?
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 這個專家費是不開發票的,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業務成本 1200 貸,其他應收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業務收入 6.8 貸,其他應收款 1.2 請問9.15日的分錄是不是應該記入主營業務收入還是其他業務收入呀,因為這些是文件費投標單位為了要投標而購買的文件,我公司是不退也不開發票的。
2020年,某事業單位發生與資金結存業務相關的經濟業務如下:(1)收到代理銀行轉來的財政授權支付額度到賬通知書,通知書中列示的當月財政授權支付額度為480000元。(2)在開展專業業務活動及輔助活動的過程中取得事業收入100000元,款項已存入銀行。(3)收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元。(4)當年通過財政授權支付額度采購一批辦公用品,后發現有質量問題,予以退貨,現接到代理銀行轉來的授權支付退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元,相應的授權支付額度已恢復。(5)在開展專業業務及其輔助活動過程中發生培訓費用等支出60000元,款項已通過單位零余額賬戶支付。(6)動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。(7)某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元?,F通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。(8)該單位又企業所得稅繳納義務。通過銀行存款繳納所得稅250000元。(9)年末,核銷已下達但尚未使用的財政授權支付額要求:編制會計分錄
老師,您好!我們公司接了一個項目,其中包含項目費和給對方單位學習培訓專業知識的費用,于是我們公司還專門請了一個行業里的專家去給對方單位培訓,請問一下這過程中發生的專家來回的高鐵票,每天2000元至3000元的培訓費該怎么處理合適呢?
2023年,某未實行預算一體化管理的事業單位發生與資金結存業務相關的經濟業務如下:(1)在開展專業業務活動及其輔助活動的過程中取得事業收入100000元,款項已存入銀行。(2)收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元,款項已存入銀行。(3)2022年通過國庫集中采購方式采購一批辦公用品,后發現有質量問題,予以退貨?,F接到代理銀行轉來的零余額賬戶退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元。(4)在開展專業業務及其輔助活動過程中發生培訓費等支出60000元,款項已通過銀行存款支付。(5)動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。(6)某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元?,F通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。(7)該單位有企業所得稅繳納義務。通過銀行存款繳納所得稅250000元。要求:根據上述經濟業務編制相應的預算會計分錄。
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
專家是大學里的教授,
你好,那就給他申報工資個稅,他從家里到你單位的高鐵票坐福利費。
老師,您好!這專家是大學老師,是有正規單位的了,支付給他的每天2000元的培訓費,按工資申報個稅合適嗎?
可以的??梢赃@么做的。
哪種情況按照工資薪金申報,哪種情況按照勞務報酬申報,老師這邊可以說一下嗎?我不太清楚啊
你好,他在其他的公司有社保,在你們單位又有兼職的,這種可以按照工資簽訂勞動合同的,你給他繳納社保可以按照工資,還有一種就是退休職工的,按照工資。
我們沒有給他繳納社保了,他已經在大學里有社保,我們想交也交不進去呀
對的,是的,所以可以按照工資呀,有什么問題嗎?
我是想著這種兼職,又不是我們公司正式員工,按照工資薪金申報不合適吧?還有就是他來回發生的高鐵票,做成管理費用——福利費,我也不太清理解哦!
不合適你就做勞務費,你讓對方給你開勞務發票,你申報了勞務報酬,個稅也可以做福利費