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高新技術服務型企業: 想問下一下記賬對嗎? 給對方開發票的時候記掛賬: 是記為借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到對方回款的時候: 借銀行存款 貸應收賬款 請老師解答,對嗎

2023-10-26 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-26 21:08

您好 這樣寫分錄正確的哈

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快賬用戶8970 追問 2023-10-26 21:11

老師,我接著問下,在開完發票的時候,款沒回來,就是先按照發票做掛賬是嗎?等回款了,再把回單和這個開的發票一起做應收的這個沖賬?

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齊紅老師 解答 2023-10-26 21:17

開具發票的時候 發票做附件 寫分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到回款 根據銀行回單 借銀行存款 貸應收賬款

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快賬用戶8970 追問 2023-10-26 21:19

我一般月末做賬,收到回款的可否直接做借銀行存款 貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額?能直接這么做嗎?想到沒收到回款的,我在掛賬

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齊紅老師 解答 2023-10-26 21:23

如果將來不需要查這個這個單位的往來的話 可以這樣處理

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您好 這樣寫分錄正確的哈
2023-10-26
你好,沒問題,是可以這么做賬的
2024-04-10
同學你好, 登記銀行存款日記賬的時候在借方登記113嗎?——是的;
2021-08-21
你好!是的。分錄是對的了。
2020-10-26
您好,是的,是這樣做分錄的呢
2021-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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