你好,第一個是認(rèn)證的,第二個是把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓他的月末沒有余額。
上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅”里面,這個月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項稅,沒有任何附件。
本期入賬未抵扣的進(jìn)項稅什么意思?就是做了分錄沒有在稅務(wù)局上認(rèn)證勾選嗎?那她做的分錄,借 應(yīng)交進(jìn)項稅額 -100 貸 待抵扣進(jìn)項稅額 -100什么意思?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項,暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
8月增值稅銷項1488.67,進(jìn)項32.08,是不是屬于銷大于進(jìn),這個分錄我會做,但是我上個月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報表就留底了72.2,這個分錄怎么做呢,
框住的這個不理解,這個分錄的意思是沒有勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅嗎?
老師請問稅務(wù)局系統(tǒng)申報的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅表格中的計稅依據(jù)一欄數(shù)據(jù)怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應(yīng)該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經(jīng)營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發(fā)票漏記一張,本年度會計憑證怎么補(bǔ)入。 2.上一年度重復(fù)計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業(yè)務(wù)收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務(wù)總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額,這個政策現(xiàn)在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業(yè)的工程造價怎么做?
老師,我們?nèi)ツ觊_票給上游,現(xiàn)在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規(guī)模納稅季報30萬免稅,如我公司小規(guī)模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發(fā)票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉(zhuǎn)到公司賬戶 然后付出去購買材料 發(fā)票我們?nèi)〉? 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協(xié)議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發(fā)票,怎么計算進(jìn)項票夠不夠用?
為什么要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅稅額里呢?
待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項 發(fā)票認(rèn)證的這個是
我圈住的意思是把待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項了嗎,而不是把進(jìn)項轉(zhuǎn)到待抵扣嗎?
你好對的 是這么做的
知道了,我看錯了
不用客氣,工作愉快