你好,看,應(yīng)交稅費(fèi)就可以了 按應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額,如果是一般納稅人的增值稅看未交增值。
老師,你好!請(qǐng)問我想看看今年總共繳納多少增值稅,那銀行明細(xì)上是從1月開始還是2月開始查看呢?1月扣款是去年12月份的稅。
老師 我是小規(guī)模 我在23年12月份開了一張專用發(fā)票 24年1月份時(shí)候申報(bào)繳納稅款 我想問23年填應(yīng)交增值稅填多少 看哪個(gè)科目
老師你好,我如果要更正今年所有的個(gè)稅申報(bào),是要從1月直接開始更正申報(bào)嗎? 現(xiàn)在問題是我電腦在3月份壞過,自然人扣繳端現(xiàn)在看不到1-2月申報(bào)的報(bào)表。現(xiàn)在如果要更正,那怎么操作
老師,你好!我們是施工單位,從1月開始到現(xiàn)在已經(jīng)繳納增值稅80萬了,但到10月底開票營(yíng)業(yè)收入才1000多萬,原本稅負(fù)率控制在3個(gè)點(diǎn)左右,按照繳納稅的情況來看已經(jīng)超出3點(diǎn)多了,那今年多繳納的稅能否留著明年用呢?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
你這個(gè)是統(tǒng)計(jì)什么的,是根據(jù)所屬期統(tǒng)計(jì)還是根據(jù)交款時(shí)間。
我也不確定,建筑業(yè)不是有最低稅負(fù)率,我們會(huì)計(jì)說要控制在3個(gè)點(diǎn),太低的話稅務(wù)會(huì)核查。我想看看今年根據(jù)營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)繳納多少增值稅了,還需要繳納多少
好,那就是看所屬期。
第一季度的就看所屬期一到三月份,如果你是一般納稅人,看的是二月份兒到四月份交的。
好的,那我明白了。1月份繳納的稅還是屬于去年納稅額度范圍咯
對(duì)的,是的,是怎么做的?