你好,你看一下你開的稅率是多少?1%還是3%?如果是1%的話,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸銀行存款不含稅的金額乘以1%。
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開的普票,稅率1%,當(dāng)季開了200多萬發(fā)票,所以4月份報(bào)稅時(shí)交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負(fù)數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報(bào)怎么填?
老師請(qǐng)問下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候直接把這個(gè)負(fù)數(shù)填進(jìn)去還是要去更正22年8月的申報(bào)表
你好老師,想問一下,小規(guī)模納稅人,8月份開了兩張專票,這個(gè)稅金我是怎么時(shí)候交,還是等10月份申請(qǐng)7.8.9月份的增值稅的時(shí)候,申報(bào)了再交
老師 我是小規(guī)模 我在23年12月份開了一張專用發(fā)票 24年1月份時(shí)候申報(bào)繳納稅款 我想問23年填應(yīng)交增值稅填多少 看哪個(gè)科目
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M(fèi),收到的房租費(fèi)直接做營(yíng)業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤(rùn)率多少合理呢?
老師,你們平時(shí)說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對(duì)方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請(qǐng)問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
我開的13個(gè)點(diǎn)專票
我就是想知道我填23年的應(yīng)交增值稅填哪個(gè)數(shù)據(jù)怎么看
小規(guī)模沒有13%的。你再確認(rèn)一下的。
開的電子專票
確認(rèn)過了 可以開出來13個(gè)點(diǎn)的專票 打12366問過了
優(yōu)惠政策 增值稅小規(guī)模納稅人3%減按1%征收率征收增值稅 政策內(nèi)容 自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 該政策延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日。 政策依據(jù) 1.《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財(cái)政部 國家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)) 2. 《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)) 3.《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財(cái)政部 國家稅務(wù)總局公告2023年第19號(hào)) 享受條件 1.適用于增值稅小規(guī)模納稅人。 2.按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人,凡在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷售額未超過10萬元的,當(dāng)期無需預(yù)繳稅款。在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷售額超過10萬元的,適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 3. 納稅期限。按固定期限納稅的小規(guī)模納稅人可以選擇以1個(gè)月或1個(gè)季度為納稅期限,一經(jīng)選擇,一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得變更。 開票注意事項(xiàng) 小規(guī)模納稅人適用3%征收率銷售收入減按1%征收率征收增值稅政策的,應(yīng)按照1%征收率開具增值稅發(fā)票,納稅人可就該筆銷售收入選擇放棄減稅并開具3%增值稅專用發(fā)票;小規(guī)模納稅人適用月銷售額10萬元以下免征增值稅政策的,可就該筆銷售收入選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票。
很確定,告訴你小規(guī)模沒有13%的增值稅,你再去問吧。
嗯 您說得對(duì) 是3的專票
不含稅的金額乘以3%。按照這個(gè)來。
額 就是計(jì)算出來對(duì)吧 那實(shí)繳呢 我看哪里
對(duì)的,是的,這個(gè)金額就是實(shí)際繳納的。