你好,學員,題目不完整的
某企業設有供電和機修兩個輔助生產車間,在交互分配前,供電車間本月生產費用為36400元,機修車間為33600元。本月供電車間供電110000度,其中機修車間耗用10000度,產品生產耗用80000度,基本生產車間照明耗用8000度,廠部管理部門耗用12000度。本月機修車間修理工時為10600小時,其中供電車間600小時,基本生產車間7000小時,廠部管理部門3000小時。要求:根據資料采用交互分配法分配輔助生產費用,并據以編制會計分錄。
某企業設有供電和機修兩個輔助生產車間,在交互分配前,供電車間本月生產費用為36400元,機修車間為33600元。本月供電車間供電110000度,其中機修車間耗用10000度,產品生產耗用80000度,基本生產車間照明耗用8000度,廠部管理部門耗用12000度。本月機修車間修理工時為10600小時,其中供電車間600小時,基本生產車間7000小時,廠部管理部門3000小時。要求:根據資料采用交互分配法分配輔助生產費用,并據以編制會計分錄。
某企業設有供水、動力兩個輔助車間。供水車間本月費用合計135000元,供水總量為100000噸,其中動力車間耗用10000噸、第一生產車間耗用45000噸、第二生產車間耗用35000噸、企業管理部門耗用10000噸;動力車間本月費用合計84000元,提供工時總量為14000小時,其中供水車間耗用2000小時、第一車間耗用6000小時、第二車間耗用5000小時,企業管理部門耗用1000小時。要求:(1)采用直接分配法計算各生產車間及企業管理部門分配的費用并編制會計分錄(2)采用交互分配法計算各生產車間及企業管理部門分配的費用并編制會計分錄。
某企業輔助生產明細賬歸集的輔助生產費用總額為:機修車間24000元、動力車間30000元。機修車間提供的勞務總量為4800工時,其中動力車間耗用500工時,車間一般耗用3000工時、銷售部門耗用500工時、管理部門耗用800工時;動力車間提供的勞務總量為15000立方,其中機修車間耗用800立方、產品生產耗用10000立方、車間一般耗用1500立方、銷售部門耗用1000立方、管理部門耗用15000立方。要求采用交互分配法分配輔助生產費用,并做相應的會計分錄。機修車間動力車間項#臺計耗用量分配率分配額耗用量分配分配交互分配前情況機修車間交互分配動力車間小計交互分配后情況產品生產耗用車間一般耗用專設銷售部門管理部門對外分配合計
某企業輔助生產明細賬歸集的輔助生產費用總額為:機修車間24000元、動力車間30000元。機修車間提供的勞務總量為4800工時,其中動力車間耗用500工時,車間一般耗用3000工時、銷售部門耗用500工時、管理部門耗用800工時;動力車間提供的勞務總量為15000立方,其中機修車間耗用800立方、產品生產耗用10000立方、車間一般耗用1500立方、銷售部門耗用1000立方、管理部門耗用15000立方。要求采用交互分配法分配輔助生產費用,并做相應的會計分錄。機修車間幼力車間項日臺計耗用量分配率分配額耗用量分配分配交互分配前情況機修車間交互分配動力車間小計交互分配后情況產品生產耗用車間一般耗用專設銷售部門管理部門對外分配合計
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊