你好,學員,具體哪里不清楚的
甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務,2020年10月有關經營情況如下:(1)提供旅游服務取得的含增值稅收入720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費53萬元、住宿費25.44萬元、門票費22.26萬元;并支付本單位導游工資2.12萬元。(2)將本年購入商鋪對外出租,每月含增值稅租金11萬元,月一次性收取3個月的含增值稅租金33萬元。(3)購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發票注明稅額9.6萬元。(4)購進廣告設計服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.6萬元(5)購進電信服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.2萬元(6)購進會議展覽服務,取得增值稅專用發票注明稅額2.4萬元。已知:旅游服務增值稅稅率為6%,不動產租賃服務增值稅稅率為9%,取得扣稅憑證已通過稅務機關認證:甲旅游公司提供旅游服務選擇差額計稅方法計繳增值稅。要求:計算當月應納稅額。
1.上海市圖途旅游服務有限公司為增值稅小規模納稅人,2021年1月發生如下業務:(1)提供旅游服務,取得含稅收入155.53萬元,全額開具增值稅普通發票。其中門票費、住宿餐飲、交通費支出共計92.70萬元,取得增值稅普通發票。(2)由于自然條件達不到景區開放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬元并開具紅字增值稅普通發票。(3)提供旅客運輸服務,取得不含稅收入50萬元,開具增值稅專用發票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬元,開具增值稅普通發票。(5)購進礦泉水120箱,取得增值稅專用發票注明金額為0.20萬元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬元;(7)支付稅控專用設備技術維護費0.028萬元,取得增值稅普通發票。應稅行為扣除項目無期初余額,根據以上業務填寫下表,要求寫出計算過程。項目服務、不動產和無形資產本期數(單位:元)(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)其中:稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額(二)應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)其中:稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額本期應納稅額本期應
1.上海市圖途旅游服務有限公司為增值稅小規模納稅人,2021年1月發生如下業務:(1)提供旅游服務,取得含稅收入155.53萬元,全額開具增值稅普通發票。其中門票費、住宿餐飲、交通費支出共計92.70萬元,取得增值稅普通發票。(2)由于自然條件達不到景區開放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬元并開具紅字增值稅普通發票。(3)提供旅客運輸服務,取得不含稅收入50萬元,開具增值稅專用發票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬元,開具增值稅普通發票。(5)購進礦泉水120箱,取得增值稅專用發票注明金額為0.20萬元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬元;(7)支付稅控專用設備技術維護費0.028萬元,取得增值稅普通發票。應稅行為扣除項目無期初余額,根據以上業務填寫下表,要求寫出計算過程。項目服務、不動產和無形資產本期數(單位:元)(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)其中:稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額(二)應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)其中:稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額本期應納稅額本期應
1.某交通運輸公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務:(1)提供公共客運服務,取得含稅收入10萬元,開具增值稅電子普通發票。(2)為某公司提供上下班接送員工班車服務,取得含稅收入6.54萬元,未開具發票。(3)運輸貨物取得不含稅收入24萬元,開具增值稅專用發票。(4)銷售2019年購進的大客車3輛,取得含稅收入16.95萬元,開具增值稅普通發票。(5)出租大貨車5輛,取得含稅收入11.3萬元,開具增值稅普通發票。(6)本月發生進項稅額合計3萬元;發生非正常損失柴油1萬元。計算本月應納稅額并寫出計算過程
1.某交通運輸公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務: (1)提供公共客運服務,取得含稅收入10萬元,開具增值稅電子普通發票。 (2)為某公司提供上下班接送員工班車服務,取得含稅收入6.54萬元,未開具發票。 (3)運輸貨物取得不含稅收入24萬元,開具增值稅專用發票。 (4)銷售2019年購進的大客車3輛,取得含稅收入16.95萬元,開具增值稅普通發票。 (5)出租大貨車5輛,取得含稅收入11.3萬元,開具增值稅普通發票。 (6)本月發生進項稅額合計3萬元;發生非正常損失柴油1萬元。 計算本月應納的增值稅額。
彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數不一致
發票已經確認收入發現多開了,成本也已經確認了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業,給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業繳納社保,不領工資,對目前正在領的失業金有影響嗎?
老師 個稅系統 1個月內還可以導兩次的 因為報一次 4這會要預算 這個月發放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產加工企業,購進得固定資產叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責任公司,現在一個股東將所有股權轉讓給另外一個股東,需要準備什么資料呢,股權轉讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進項票
第6問 答案給的是恰當 不需要執行第2和3的流程嗎
關于這個企業匯算清繳之前暫估的入庫單發票不及時回來需要企業匯算清繳納稅調增,是哪條稅法規定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,