你好,學員,具體哪里不清楚的
甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務,2020年10月有關經營情況如下:(1)提供旅游服務取得的含增值稅收入720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費53萬元、住宿費25.44萬元、門票費22.26萬元;并支付本單位導游工資2.12萬元。(2)將本年購入商鋪對外出租,每月含增值稅租金11萬元,月一次性收取3個月的含增值稅租金33萬元。(3)購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發票注明稅額9.6萬元。(4)購進廣告設計服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.6萬元(5)購進電信服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.2萬元(6)購進會議展覽服務,取得增值稅專用發票注明稅額2.4萬元。已知:旅游服務增值稅稅率為6%,不動產租賃服務增值稅稅率為9%,取得扣稅憑證已通過稅務機關認證:甲旅游公司提供旅游服務選擇差額計稅方法計繳增值稅。要求:計算當月應納稅額。
1.上海市圖途旅游服務有限公司為增值稅小規模納稅人,2021年1月發生如下業務:(1)提供旅游服務,取得含稅收入155.53萬元,全額開具增值稅普通發票。其中門票費、住宿餐飲、交通費支出共計92.70萬元,取得增值稅普通發票。(2)由于自然條件達不到景區開放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬元并開具紅字增值稅普通發票。(3)提供旅客運輸服務,取得不含稅收入50萬元,開具增值稅專用發票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬元,開具增值稅普通發票。(5)購進礦泉水120箱,取得增值稅專用發票注明金額為0.20萬元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬元;(7)支付稅控專用設備技術維護費0.028萬元,取得增值稅普通發票。應稅行為扣除項目無期初余額,根據以上業務填寫下表,要求寫出計算過程。項目服務、不動產和無形資產本期數(單位:元)(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)其中:稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額(二)應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)其中:稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額本期應納稅額本期應
1.上海市圖途旅游服務有限公司為增值稅小規模納稅人,2021年1月發生如下業務:(1)提供旅游服務,取得含稅收入155.53萬元,全額開具增值稅普通發票。其中門票費、住宿餐飲、交通費支出共計92.70萬元,取得增值稅普通發票。(2)由于自然條件達不到景區開放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬元并開具紅字增值稅普通發票。(3)提供旅客運輸服務,取得不含稅收入50萬元,開具增值稅專用發票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬元,開具增值稅普通發票。(5)購進礦泉水120箱,取得增值稅專用發票注明金額為0.20萬元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬元;(7)支付稅控專用設備技術維護費0.028萬元,取得增值稅普通發票。應稅行為扣除項目無期初余額,根據以上業務填寫下表,要求寫出計算過程。項目服務、不動產和無形資產本期數(單位:元)(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)其中:稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額(二)應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)其中:稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額本期應納稅額本期應
1.某交通運輸公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務:(1)提供公共客運服務,取得含稅收入10萬元,開具增值稅電子普通發票。(2)為某公司提供上下班接送員工班車服務,取得含稅收入6.54萬元,未開具發票。(3)運輸貨物取得不含稅收入24萬元,開具增值稅專用發票。(4)銷售2019年購進的大客車3輛,取得含稅收入16.95萬元,開具增值稅普通發票。(5)出租大貨車5輛,取得含稅收入11.3萬元,開具增值稅普通發票。(6)本月發生進項稅額合計3萬元;發生非正常損失柴油1萬元。計算本月應納稅額并寫出計算過程
1.某交通運輸公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務: (1)提供公共客運服務,取得含稅收入10萬元,開具增值稅電子普通發票。 (2)為某公司提供上下班接送員工班車服務,取得含稅收入6.54萬元,未開具發票。 (3)運輸貨物取得不含稅收入24萬元,開具增值稅專用發票。 (4)銷售2019年購進的大客車3輛,取得含稅收入16.95萬元,開具增值稅普通發票。 (5)出租大貨車5輛,取得含稅收入11.3萬元,開具增值稅普通發票。 (6)本月發生進項稅額合計3萬元;發生非正常損失柴油1萬元。 計算本月應納的增值稅額。
你好,老師,供應商開發票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統,我們應該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師,個體戶經營者如果報了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對嗎?
麻煩問下,個人在稅務局自己代開的發票給到購買方,都交哪些稅,個稅要交嗎?是個人自己交還是購買方公司交
買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
做賬只需要每個月做對賬單夠了嗎
您好,如果企業所得稅匯算清繳時,掛靠我們公司的某個項目未取得發票,繳納了企業所得稅,這個業務就算結束了,以后也不在這個項目的業務上再催要發票了嗎?再準備收集2025年度的成本發票了,是嗎?
老師,請問加入本地的商會給的會費可以稅前扣除嗎?需要取得發票或是什么單據嗎?
老師好,我們幫一位員工補繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個分錄在25年如何做?