你好之前沒有計提是把
請教下老師,公司用的是2013小企業會計準則,每個季度預交的企業所得稅如何寫分錄?匯算清繳之后補交的企業所得稅又怎么寫分錄,謝謝
2022年發現2020年企業所得稅匯算有問題,重新匯算之后,補繳所得稅以及滯納金,請問會計分錄怎么做?2022年補2021年的所得稅,是不是分錄一樣???
5月匯豐算清繳上年的企業所得稅,需要補繳納5000元企業所得稅,該怎樣計提分錄,繳納時怎樣做分錄,產生了滯納金
2022年虧損1??做2022年匯算清繳2??3月底計提企業所得稅3??計提完企業所得稅結轉成本費用4??2023年匯算清繳多退少補企業所得稅? 目前我不知道我該如何做,2023年第一季度盈利,我在3月底是不是需要計提企業所得稅?
請問做完匯算清繳后,比如,要補交企業所得稅5000元,怎樣調整2022年的資產負債表和利潤表?2023年的1—4月份的報表也要跟著動嗎?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
沒有,是因為2023年匯算2022年度企業所得稅清繳時,稅局要求補繳的
①、確認補交時借:以前年度損益調整貸:應交稅費—應交所得稅②、繳納所得稅借:應交稅費—應交所得稅貸:銀行存款③、以前年度的利潤調整借:利潤分配—未分錄利潤貸:以前年度損益調整