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5月匯豐算清繳上年的企業所得稅,需要補繳納5000元企業所得稅,該怎樣計提分錄,繳納時怎樣做分錄,產生了滯納金

2022-08-10 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-10 16:45

您好,這樣的 借 借:以前年度損益調整, 貸:應繳稅費——應繳所得稅, 借:應繳稅費——應繳所得稅, 貸:銀行存款, 借:利潤分配——未分配利潤, 貸:以前年度損益調整。

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快賬用戶4022 追問 2022-08-10 16:50

上年應交企業所得稅借方有余額858.97,我應該怎樣調平

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:50

怎么會有借方余額呢?你不是計提的時候在地方》

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快賬用戶4022 追問 2022-08-10 16:52

我是新接手這家公司,我查總賬,發現應交企業所得稅年末有借方余額858.97,現在補繳的是匯算清繳后應補繳的稅款,這個上年的余額該怎樣調平?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:54

上年余額只能沖減所得稅費用了

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快賬用戶4022 追問 2022-08-10 16:56

我查總賬,上年的所得稅費用他是平的,怎樣處理?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:57

那是因為他結轉了肯定平啊

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快賬用戶4022 追問 2022-08-10 16:57

結平了,應交企業所得稅應該也平才對呀?是不是還有應交的企業所得稅計提多了或未繳納呀?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:59

不可能平,你想想,去年他做的借 所得稅費用? 貸 應交稅費 應交所得稅,然后他結轉的時候? 借 本年利潤? 貸 所得稅費用,剩下這個應交稅費了

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快賬用戶4022 追問 2022-08-10 17:01

哪應該怎樣調平?賬上不可能一直掛著應交的呀,稅務系統上不欠稅款了

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齊紅老師 解答 2022-08-10 17:01

就是反過來啊,借 應交稅費 )應交所得稅? 貸 以前年度損益調整,借?借:利潤分配——未分配利潤, 貸:以前年度損益調整。

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您好,這樣的 借 借:以前年度損益調整, 貸:應繳稅費——應繳所得稅, 借:應繳稅費——應繳所得稅, 貸:銀行存款, 借:利潤分配——未分配利潤, 貸:以前年度損益調整。
2022-08-10
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 借:營業外支出 貸:銀行存款
2022-04-15
你好,補交所得稅,滯納金的分錄是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,營業外支出,?貸:銀行存款 補繳2019年印花稅 借:以前年度損益調整—稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2021-07-07
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費、企業所得稅貸銀行存款, 這個是小企業可以轉則做賬的。
2023-07-12
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,如果是小企業會計準則
2021-07-07
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