你好,補(bǔ)交所得稅,滯納金的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,營業(yè)外支出,?貸:銀行存款 補(bǔ)繳2019年印花稅 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng),影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)(交滯納金嗎)嗎?還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢?
請(qǐng)問2021年調(diào)整2019年企業(yè)匯算清繳企業(yè)所得稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額所產(chǎn)生的企業(yè)所得稅及滯納金怎么做賬?補(bǔ)繳2019年印花稅怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄分別是怎么樣的?
老師,您好!我是小規(guī)模公司補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅和滯納金,調(diào)整的是2019 年的企業(yè)所得匯算清繳,分錄怎么做呢?
問題是:公司的退稅,企業(yè)所得稅,跨年怎么調(diào)整?就是2021年5月報(bào)了2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2021年收到退稅41.39元,這個(gè)怎么做賬?2020年報(bào)了2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2020年收到退稅33.69元,這個(gè)怎么做賬?
補(bǔ)繳2020年度更正企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅及滯納金,怎樣做分錄
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
老師請(qǐng)問一下 前期投資是 兩人,后期虧損一人退股,沒有退錢。轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人控股1% ,投資款沒有任何進(jìn)出變動(dòng) 賬戶掛了第一退股人的投資款,要怎么做賬?
股東原始股3100萬,然后為了增加個(gè)公司股進(jìn)來,把自己的股份1620轉(zhuǎn)過去了,請(qǐng)問需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅嗎?
股東占股5%金額300萬,她要退股3%金額180萬,然后公司股東收,請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)寫多少符合稅法
老師,貸款戶不想做流水,基本戶和貸款戶之間轉(zhuǎn)款應(yīng)該怎么記賬
老師,請(qǐng)問補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅后,需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益嗎?
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,分錄是 借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
1、補(bǔ)提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交時(shí) 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 三、滯納金及罰款 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
你好,是的,是這樣處理的?