同學你好 做分錄補計提然后再做繳納的
老師,做匯算清繳和申報,是不是不用報報表,年報和12月報表因調整對不上也沒事?報完年報,要補交企業所得稅,是不是用年度損益調整,之后資產負債表和利潤表勾不上 怎么辦
老師,請問匯算清繳后補交的稅費分錄是不是這樣的,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交企業所得稅。借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前撤損益調整。繳納時,借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款,但是去年的利潤表和資產負債表也結轉了,要不要調整去年的利潤表和資產負債表呢?
請問做完匯算清繳后,比如,要補交企業所得稅5000元,怎樣調整2022年的資產負債表和利潤表?2023年的1—4月份的報表也要跟著動嗎?
做完企業所得稅匯算清繳后,比如補交稅100元,這是需要調整2022年年報期末未分配利潤減少100元,同時銀行存款減少100元對嗎?2023年資產負債表報表年初數是2022年末數,資產負債表年初數還用改嗎?
老師,請問企業所得稅匯算清繳是要看年末12月份的資產負債表和利潤表去填那些匯算清繳的表格嗎?
老師,貿易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關,是買單報關的,然后供應商這邊也已經付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關,相當于也不用開出口發票,后面也不能能這筆供應商的進項稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個稅代扣代繳1003元,后面更改申報只需交1000元,多交的3元系統沒退還,工資只扣了一千的個稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產,電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環保驗收檢測費,入什么科目,二級明細是啥
老師你好,我們有個公司收的錢對方找不見開戶行,轉不過來,能不能轉到我們別的公司,別的公司在給轉到那個單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實的成本,把多余的成本調出了,繳納企業所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實成本,麻煩老師指導一下謝謝,申報企業所得稅匯算清繳。小規模納稅人。
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應商的錢沒付的
老師,這個經營范圍可以開演出費嗎
老師問一下24年多做了一筆費用25年發現的小企業會計準則如何做分錄,設計到哪些報表需要改
公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進項稅需要轉出嗎?