你好同學 等于除以銷售收入
實際企業交了增值稅在利潤總額中沒有減,計算企業盈利是要減交的增值稅嗎?企業交增值稅利潤表中沒有減去,企業實際利潤是要減交的增值稅?
老師 含稅收入5700元 ,成本4500元 麻煩算一下應交的增值稅稅率0.09 附加稅稅率0.12 印花稅稅率0.0005,利潤總額 和凈利潤 分別是多少?需要詳細步驟 謝謝
企業信用年報,利潤總額就是負數也需要填寫嗎?凈利潤需要填寫負數嗎?納稅總額就是就是利潤表里面那個稅金及附加嗎?還是所有稅款的總額,印花稅增值稅個稅附加費?
利潤率怎么計算,是等于凈利潤/總成本嗎?其中凈利潤需要減掉要交的增值稅稅額嗎?總成本需要加上萬交的稅額嗎?
老師,計算應交所得稅額的時候,是凈利潤數乘以稅率嗎,營業利潤,和利潤總額,和凈利潤,都包括哪些啊。知道稅負率和收入額,如果暫估成本呢。
老師,我們是小企業會計準則。2024年有存貨的跌價準備。因為是小企業會計準備所以放在了營業外支出。那我申報企業所得稅匯算清繳時候存貨跌價準備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報的報表本期金額是季度金額還是本年累計金額啊?
你好,我們收到一筆專項獎補資金,是不納稅收入,稅務局要求獨立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項應付款 支出時該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產 日常設備維修費怎樣記賬
老師您好 我想問下財務報表年報 是幾月份的
老師:固定資產清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報廢殘值4900元。這種會不會交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個月銷項金額41500,開多少比例的進項票進來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個人所得申報有關系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質科研院所合作研發的項目款項,總款批下來打到公司賬戶上了,現在付部分款項給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發項目的費用嗎?
我是銷售方,跨年發票金額多開了,現在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認后,再開具紅字發票嗎?
老師,小企業會計準則,假設匯算清繳前取得去年手續費專票,進項稅額計未分配利潤還是費用科目?匯算清繳表怎么調
都不涉及增值稅額
利潤率等于利潤/成本 銷售利潤率等于利潤/銷售收入 這兩個都對嗎?有什么區別,貿易公司核算訂單利潤率用哪個公式好?
你好同學,兩個公式都可以用,只要明白原理就可以。