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請問老師,小規模納稅人,確認收入做賬是借:應收賬款3030 貸:主營業務收入 3000,應交稅費-應交增值稅30吧

2023-10-19 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-19 15:13

對,做賬是這么做的。

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快賬用戶4745 追問 2023-10-19 15:14

那報稅的時候,是不是申報表第10欄3000,20欄小微企業免稅額自動跳出來是90,其他幾個表都不用填提交就行

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:14

對,沒錯,這么操作就可以了

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快賬用戶4745 追問 2023-10-19 15:16

那我記得增值稅要做個結轉分錄,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入,是記在9月份賬里還是10月份賬里啊

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:16

你在9月末的時候就可以了

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快賬用戶4745 追問 2023-10-19 15:17

是寫30還是90啊

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:18

這個填寫減免發票的稅額

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快賬用戶4745 追問 2023-10-19 15:19

沒理解呢

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:19

就是發票上的稅額多少,就減免多少

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快賬用戶4745 追問 2023-10-19 15:19

那就是寫30啦

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:20

填寫的就是這個金額

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快賬用戶4745 追問 2023-10-19 15:21

謝謝老師,再請問下,電商公司需要交印花稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:21

電商公司是需要繳納的。

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對,做賬是這么做的。
2023-10-19
你好 借應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2021-02-25
你好,應交稅費應交增值稅銷項改成應交稅費,應交增值稅,他沒有三級科目。
2021-11-26
您好 這樣賬務處理正確的
2021-03-20
同學你好 對的 是這樣做的
2022-05-28
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