對,做賬是這么做的。
老師,小規模納稅人,確認收入分錄是借應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,對嗎
請問老師 小規模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
小規模納稅人 收入 借:應收賬款 貸:主營業收入 應交稅費——未交增值稅 對嘛
請問老師,小規模納稅人,確認收入做賬是借:應收賬款3030 貸:主營業務收入 3000,應交稅費-應交增值稅30吧
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
那報稅的時候,是不是申報表第10欄3000,20欄小微企業免稅額自動跳出來是90,其他幾個表都不用填提交就行
對,沒錯,這么操作就可以了
那我記得增值稅要做個結轉分錄,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入,是記在9月份賬里還是10月份賬里啊
你在9月末的時候就可以了
是寫30還是90啊
這個填寫減免發票的稅額
沒理解呢
就是發票上的稅額多少,就減免多少
那就是寫30啦
填寫的就是這個金額
謝謝老師,再請問下,電商公司需要交印花稅嗎
電商公司是需要繳納的。