你好 借應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師,小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入分錄是借應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,對嗎
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認(rèn)收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
請問老師,小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入做賬是借:應(yīng)收賬款3030 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30吧
老師,小規(guī)模納稅人銷項稅會計分錄是哪一個?借:應(yīng)收賬款/貨:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?貸:主營業(yè)務(wù)收入
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學(xué)會計專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實操經(jīng)驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調(diào)增以以前年度的費用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開進(jìn)來的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發(fā)票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
小規(guī)模納稅人30萬免征增值稅,是不含稅的銷售額不滿30萬嗎
你好 小規(guī)模納稅人30萬免征增值稅,是不含稅的銷售額 包括30?
不超過30萬,是不是稅金應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
好是的您的賬務(wù)處理正確。
利潤表已經(jīng)申報,還能修改嗎
您好,申報錯誤的去稅務(wù)局更正。
好的,謝謝
不客氣 不客氣的如果問題解決請好評。