開具 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 收到 借成本費(fèi)用 貸銀行存款
老師,您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,開具一張3000元普票。我應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人開具了人力資源差額普票,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?同時(shí)成本發(fā)票怎么寫?
你好,我想問一下,一般納稅人收到普通發(fā)票和開具普通發(fā)票的分錄
老師:您好!請(qǐng)問一般納稅人開具普票跟收到普票應(yīng)該怎么寫分錄?(想問下稅額要不要分開寫)
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開具普票的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶,到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒有什么利潤(rùn)了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
比如10萬,開具時(shí)是不是借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.57 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額11504.43 收到 借成本費(fèi)用10萬 貸銀行存款10萬,意思就是開具的時(shí)候要把稅分出來,收到的發(fā)票不用把稅分出來直接進(jìn)成本就可以了
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么操作的
比如10萬,開具時(shí)是不是借銀行存款10萬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.57 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額11504.43 收到 借成本費(fèi)用10萬 貸銀行存款10萬,意思就是開具的時(shí)候要把稅分出來,收到的發(fā)票不用把稅分出來直接進(jìn)成本就可以了
對(duì),沒錯(cuò)了,這么做就可以了
如果是小規(guī)模公司又應(yīng)該怎么樣寫呢
小規(guī)模都是加稅,合計(jì)做賬
小規(guī)模不能抵扣,所以不用分稅是吧
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這個(gè)意思
意思就是開具還是收到都不用分稅是吧
不對(duì),小規(guī)模納稅人開票需要價(jià)稅分離
是不是不管是小規(guī)模還是一般納稅人開具的時(shí)候要價(jià)稅分開,收到發(fā)票小規(guī)模不用分,一般納稅人專票要分普票不用分是吧
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思
明白,非常感謝老師的教導(dǎo)
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝你