借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結轉工資 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業務成本
您好,老師,請問人力資源服務-勞務費發票怎么做會計分錄
老師,您好,請問小規模納稅人,開具一張3000元普票。我應該怎么寫會計分錄
老師您好,請問一般納稅人開具了人力資源差額普票,怎么寫會計分錄?同時成本發票怎么寫?
您好老師,一般納稅人人力資源行業開具5百分之的專票和普通,增值稅申報表怎么填寫數據申報
請問老師和學員們,人力資源行業差額開發票怎么開的啊,規則是工資開普票、服務費開專票,但是具體票面要怎么寫呢,小規模納稅人和一般納稅人開的專票和普票的稅率分別是多少呢?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師您好,我不是很懂最后一個會計分錄,怎么就貸成本了?
你好,因為差額交稅,收入減去成本,你之前加稅合計做的,現在需要加稅分開。
老師您看,我這樣做是正確的嗎?
你開的是差額的發票嗎?是5%的嗎?如果是的話,應交稅費簡易計稅。
對是開的5%差額普票,好的。 那成本結算還是按照您上面處理是吧?
對的,是的,可以這么做。