你好,系統默認是3%減免的2%部分填寫減免表。
請問老師,現在我在電子稅務局作廢了本月申報的增值稅申報表以及附加稅申報表,也查詢到了本月增值稅以及附加稅未申報。為什么我現在重新填報增值稅申報表時,保存,提示數據已申報,不允許保存。是什么原因?
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現這個異常,稅務老師叫我等 說是系統問題 那我等到現在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現這個提示怎么處理啊?
老師,我在電子稅務局報稅時有個提示說今年3%的稅率按1%交稅,為什么我填增值稅申報表時稅款還是按的3%?我都不敢提交報表了
老師,增值稅附表一我按要求提示申報了,全申報還是這樣提示,我查看了發票,他們一季度開出去的專票有稅率1%和稅率3%,都是專票,是不是這個原因,那我該如何申報
老師,填申報表利潤表的時候,我是按做賬報表填的為什么提示不對啊電子稅務局系統
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?