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5、2月5日,購進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明:價款50000元,稅款6500元,款項已支付,辦公用品均已領(lǐng)用。6、以前月份已開具增值稅專用發(fā)票并收取的A設(shè)備經(jīng)營性租賃費(fèi)565000元,因A設(shè)備質(zhì)量原因,經(jīng)協(xié)商A設(shè)備經(jīng)營性租賃費(fèi)調(diào)減20%,2月7日憑A設(shè)備租賃方稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,開具紅字增值稅專用發(fā)票注明:價款-100000元,稅款-13000元,相應(yīng)款項已退還租賃方。7、上月支付信息服務(wù)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,經(jīng)與服務(wù)機(jī)構(gòu)溝通同意折讓10%,合計金額10600元,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》后,2月7日取得《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。折讓款及紅字增值稅專用發(fā)票均未收到。8、2月8日,銷售A設(shè)備10臺,成本為2260000元,實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入2760000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票,并收取增值稅額358800元,貨款已收到并存入銀行。9、2月10日,提供技術(shù)咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10600元,開具增值稅專用發(fā)票注明:價款100000元,稅款6000元,款項尚未收到。

2023-10-17 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-17 11:20

你好,題目具體要求做什么?

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你好,題目具體要求做什么?
2023-10-17
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-10-17
你好,這個題目的要求做什么?
2020-10-21
同學(xué)你好 1.收到某公司以前月份拖欠的A設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)應(yīng)收款并收延期付款利息:借:銀行存款 3,774,000貸:應(yīng)收賬款——某公司 3,390,000貸:財務(wù)費(fèi)用——利息收入 30,000貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 454,000 2.支付廣告費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票:借:銷售費(fèi)用——廣告費(fèi) 30,000借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1,800貸:銀行存款 31,800 3.銷售A設(shè)備并開具增值稅專用發(fā)票:借:應(yīng)收賬款——某客戶 728,000貸:固定資產(chǎn)清理——A設(shè)備 440,000貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 78,000貸:營業(yè)外收入——處置固定資產(chǎn)收益 210,000
2023-10-17
你好,這里小規(guī)模納稅人征收率是按3%計算嗎?
2021-11-10
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