你好,這里增值稅的稅率是多少?
【例題2-8】 某公司為簡易計稅方法納稅人,8月發生下列業務: (1)8月6日,購入辦公用品,取得增值稅專用發票一張,發票注明的價款為500元,增值稅稅額為80元。 (2)8月11日,以直接收款方式向A公司銷售一批產品,開具的普通發票注明的價款為2 340元,已收到貨款。 (3)8月31日,收到B公司支付的機器設備租賃費,向主管稅務機關申請代開增值稅專用發票,發票注明的租賃費為1 000元,款項已收到。 請根據上述材料,計算該公司當月應繳納的增值稅稅額
5.某公司為增值稅小規模納稅人,8月發生下列業務: (1)8月6日,購入辦公用品,取得增值稅專用發票一張,發 票注明的價款為500元,增值稅稅額為80元。. (2)8月11日,以直接收款方式向A公司銷售一批產 品,開具的普通發票注明的價款為2340元,已收到貨款。 (3)8月31日,收到B公司支付的機器設備租賃費,向主管稅務機關申請代開增值稅專用發票,發票注明的租賃費為1000元,款項已收到。 請根據上述材料,計算該公司當月應繳納的增值稅稅額。
某公司是增值稅小規模納稅人,2021年9月發生以下業務:購入貨物一批,取得增值稅專用發票,注明稅額為7800元。以直接收款方式向A公司銷售產品一批,開具增值稅專用發票,注明價款123600元,已收款。受到B公司支付的機器設備租賃費,向主管稅務機關申請代開增值稅專用發票,注明租賃費是10000元。要求:計算公司公司當月應納的增值稅稅額。
某公司是增值稅小規模納稅人,2021年9月發生以下業務:購入貨物一批,取得增值稅專用發票,注明稅額為7800元。以直接收款方式向A公司銷售產品一批,開具增值稅專用發票,注明價款123600元,已收款。受到B公司支付的機器設備租賃費,向主管稅務機關申請代開增值稅專用發票,注明租賃費是10000元。要求:計算公司公司當月應納的增值稅稅額。
3.某公司為增值稅小規模納稅人,8月發生下列業務:(1)8月6日,購入辦公用品,取得增值稅專用發票一張,發票注明的價款為500元,增值稅稅額為80元。(2)8月11日,以直接收款方式向A公司銷售一批產品,開具的普通發票注明的價款為2340元,已收到貨款。(3)8月31日,收到B公司支付的機器設備租賃費,向主管稅務機關申請代開增值稅專用發票,發票注明的租賃費為1000元,款項已收到。請根據上述材料,計算該公司當月應繳納的增值稅稅額。
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢