你好,這是當(dāng)年的還是跨年的?
請問一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,但是在11月的時候,供應(yīng)商把這個增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費用,借進(jìn)項稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了!相當(dāng)于這個發(fā)票不存在了
老師,這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發(fā)票,然后產(chǎn)生了1萬多的稅款之后,我當(dāng)時沒有繳納這筆稅款,因為我手里面有鏡像,于是我在八月份的時候我就勾選了這一筆進(jìn)項。 然后在稅務(wù)大廳去做了一個留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消,然后這個我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發(fā)票,然后八月份申報的時候我沒有給他交了稅款,然后在九月份生到八月份的時候我勾選拿很多發(fā)票,然后就用進(jìn)項稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個怎么回事。
老師,你好!我是一般納稅人。我在去年9月的時候把酒,作為進(jìn)項抵扣了,當(dāng)時的分錄是借管理費用,貸銀行存款。經(jīng)稅務(wù)局查核之后白酒不允許抵扣,我在這個月應(yīng)該怎樣做反轉(zhuǎn)出來呢?
請問老師,稅務(wù)局查到以前年度,有的進(jìn)項沒有,開了銷項,讓我補(bǔ)起來,人家老板說可以開,具體的分錄請問怎么操作?這個之前沒有過賬的,就是進(jìn)銷少,銷項多了,稅務(wù)局說你沒有東西進(jìn)來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進(jìn)項補(bǔ)上,那我現(xiàn)在直接把稅錢轉(zhuǎn)給人家,人家開票給我?我不知道是走公賬,還是私賬?這個開過來的發(fā)票我是否還能抵扣呢?搞不明白,請問具體的分錄該怎么操作
請問老師,以前不懂,稅務(wù)局查到,有的進(jìn)項沒有,開了銷項,這個之前沒有過賬的,就是進(jìn)銷少,銷項多了,稅務(wù)局說你沒有東西進(jìn)來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進(jìn)項補(bǔ)上,有的單位叫我全部重新轉(zhuǎn)公賬,有的叫我稅錢轉(zhuǎn)私,這個分錄分別應(yīng)該是什么樣的?以前沒有過入庫的。 請問老師,有的小東西無法取得進(jìn)項發(fā)票只有付款憑證,然后去年我開出了銷項發(fā)票,這個跨年的應(yīng)該怎么做分錄呢? 請問老師,以前年度與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的不可以抵扣的進(jìn)項稅額現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,這個分錄是什么呢? 不太懂,請老師幫忙解答一下,謝謝!
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務(wù)局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發(fā)票也要計入收入嗎,收入發(fā)票
上海稅務(wù)說專管員,經(jīng)濟(jì)區(qū)是什么意思?
非同一控制下的企業(yè)合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為商譽(yù)B發(fā)生的直接相關(guān)費用應(yīng)計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為其他綜合收益D企業(yè)合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結(jié)束一直未開發(fā)票,若還未取得發(fā)票可5年內(nèi)調(diào)增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
出口企業(yè)必須收匯后才能退稅嗎?收匯在外匯管理局操作嗎,還有什么平臺可以操作?
老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調(diào)增,賬上做調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
老師,已經(jīng)不在的房子,要怎么不再交房產(chǎn)稅?城鎮(zhèn)土地使用稅還要交嗎?
有幾筆是去年的,有一筆是今年的
我是全部一下子轉(zhuǎn)過來的
是9月份才轉(zhuǎn)的
因為9月份正好有錢進(jìn)來,我把這個不算的費用才整理了一下
我是已經(jīng)報銷給個人了,但是這個費用不能算公司的,我這個錢又還回來了
兩萬多塊錢,請教一下老師,這個能不能并一個分錄寫呢?
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款貸銀行
增值稅已經(jīng)都弄好了,這個五月份的時候已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出了
老師,我說的不是增值稅,是費用
費用的你實際報銷了沒有,報銷了的話不用做賬,賬務(wù)處理的。你只需要匯算、清繳、納稅調(diào)增就行。
是我報銷給個人后,個人應(yīng)該還給公司的費用
我實際已經(jīng)報銷了,但是九月份我又給還進(jìn)去了
你好,那實際你給他報銷了沒有。
報銷了,但是不屬于公司的費用,我又轉(zhuǎn)到公司戶里了
我想看看這個分錄是什么
借銀行 貸以前年度分新調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤