您好,是這樣計(jì)算的哈 763.2/1.06*6%-(280*6%%2B15)*1.1=8.22
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年8月,取得廣告設(shè)計(jì)不含稅價(jià)款530萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入5.3萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額13萬(wàn)元。已知,廣告設(shè)計(jì)增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅萬(wàn)元。
2.甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月向乙公司提供管理咨詢(xún)服務(wù),取得含增值稅銷(xiāo)售額20.6萬(wàn)元;取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅為3萬(wàn)元,甲公司選擇按月申報(bào)繳納增值稅。要求:計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅。
二、甲公司為增值稅一般納稅人,專(zhuān)門(mén)從事認(rèn)證服務(wù),滿(mǎn)足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入53萬(wàn)元(含增值稅)。(2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額10萬(wàn)元、增值稅稅額1.3萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額1萬(wàn)元、增值稅稅額0.09萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬(wàn)元、增值稅稅額0.13萬(wàn)元。(4)支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額3萬(wàn)元、增值稅稅額0.18萬(wàn)元。(5)銷(xiāo)售2006年12月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,該設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,含稅售價(jià)為2.06萬(wàn)元。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年7月均符合抵扣規(guī)定。要求:計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅。
甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿(mǎn)足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年7月,該公司取得廣告制作費(fèi)763.2萬(wàn)元(含稅),支付給山西某媒體的廣告發(fā)布費(fèi)為280萬(wàn)元(不含稅),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,該增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年7月符合抵扣規(guī)定。此外,當(dāng)期甲廣告公司其他可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為15萬(wàn)元。 要求:計(jì)算本年7月甲廣告公司的應(yīng)納增值稅。
1,某廣告公司取得的廣告業(yè)務(wù)收入94萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本90萬(wàn)元,支付給某電視臺(tái)的廣告發(fā)布費(fèi)為25萬(wàn)元(含稅),支付給某報(bào)社的廣告發(fā)布費(fèi)為18萬(wàn)元(含稅),并取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款已支付。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,認(rèn)為其廣告收費(fèi)明顯偏低,且無(wú)正當(dāng)理由,又無(wú)同類(lèi)廣告可比價(jià)格,于是決定重新審核其計(jì)稅價(jià)格(核定的成本利潤(rùn)率16%)。該廣告公司為一般計(jì)稅方法納稅人。試計(jì)算該廣告公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
你好,我考的是國(guó)家開(kāi)房大學(xué)專(zhuān)科,畢業(yè)預(yù)計(jì)時(shí)間是26年1月底,6月份才能拿到畢業(yè)證,但是我想報(bào)考26年初級(jí)會(huì)計(jì),1月報(bào)名,這個(gè)可以嗎
因?yàn)槲沂强嫉膰?guó)家開(kāi)放大學(xué)大專(zhuān)
你好,我想了解下,我的畢業(yè)證是26年1月底畢業(yè),但是畢業(yè)證六月才能拿到,26年1月可以報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì)嗎
老師,2024年四季度報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)營(yíng)業(yè)成本應(yīng)該是0,我把管理費(fèi)用金額填上去了,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)就有提示說(shuō)與四季度企業(yè)所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)成本不一致,但是我企業(yè)所得稅報(bào)表也提交了,會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
郭老師,工商年報(bào),股東和法人有變更,有變更股權(quán)怎么操作,是在哪個(gè)位置,如果去年沒(méi)變,今年變的,需要修改嗎
老師,一個(gè)合作社的客戶(hù),讓從23年開(kāi)始補(bǔ)賬,但是他23年之前的公戶(hù)都有走賬,這種情況,我該怎么入手
研發(fā)部門(mén)團(tuán)建可以去研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,我是民非企業(yè),這種企業(yè)都是免稅的嗎
公司昨日開(kāi)了異地預(yù)繳的專(zhuān)票9個(gè)點(diǎn)的,預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)增值稅,現(xiàn)在我算還差多少進(jìn)項(xiàng),我該怎么算呢?
公司用小汽車(chē)報(bào)廢,一定開(kāi)票嗎?
最后的1.1是稅率嗎?
不是,那個(gè)是屬于10%加計(jì)抵扣的哈