你好,你開的是什么業務的發票?
請問上個季度的印花稅申報的時候,金額少填了1-2月份的,可以在這個季度一起補上嗎?
印花稅上個季度少報了 這個季度報的時候要先更正補繳再申報這個季度的嗎
老師,印花稅這月少報了下季度可以補報嗎
老師我發現我上個季度的印花稅對應的銷售收入報少了!這個季度能加上上個季度報少的那部分一起報嗎?
老師,報印花稅,開票多少就要報多少的印花稅對嗎?上一季度少報的印花稅在這個季度補上可以嗎
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
銷售的業務發票
你好,銷售產品的嗎?如果是的話,購入銷售都需要交
是銷售產品的,不管有沒有合同,購入的和銷售的都要交印花稅是嗎?
上一季度少交的,這一季度申報時可以再加上嗎?
是是的,是這么做的。