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老師銷項減進項有應納稅額,之前有留底所以給抵減了不用交稅,這筆銷項減進項還需要做應交稅費轉出未交,和貸方的應交稅費未交增值稅計提一下嗎

2023-10-13 20:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-13 20:27

對的,是的,需要這么做的

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對的,是的,需要這么做的
2023-10-13
你好, 借應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費應繳交增值稅銷項抵減稅額
2024-06-20
加計扣除是在實際交稅的時候直接抵就行了。 繳納稅款的時候,借應交稅費,貸銀行存款,其他收益。
2023-05-08
您好,1是的,2不可以,這個是標準
2022-03-02
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 正數 借:管理費用——辦公費 負數 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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