你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 需要的??
老師年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留底稅用哪個科目) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 減免稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
上個月進項大于銷項,留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項大于進項,銷項減去進項是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費-未交增值稅10,
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費280抵減問題, 支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進項再直接減去280后的嗎?
航天稅盤的服務(wù)費,借管理費用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費用(負數(shù)),不知道這個減免稅款怎么結(jié)轉(zhuǎn),有的說轉(zhuǎn)入進項,有的說轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅里,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
航天服務(wù)費,當時做的應(yīng)繳稅費減免,管理費用紅字。月底是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。借:應(yīng)交-銷項。進項稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交-進項,應(yīng)交-減免,未交增值稅
貨款是19369.20元,供應(yīng)商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據(jù)和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應(yīng)交稅費核算嗎?資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質(zhì)量問題,對我方產(chǎn)品檢驗產(chǎn)生的檢測費,對方入其他業(yè)務(wù)收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務(wù)報表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財報是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
我結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎
你好;? ? 這樣實際是要繳納稅費的??借:應(yīng)交-銷項。進項稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交-進項,應(yīng)交-減免,轉(zhuǎn)出未交增值稅? ; 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅??
必須轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎。可以直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
你好1; 對的; 走這個科目過度哈?
這樣是嗎
我之前都是一步,從沒轉(zhuǎn)過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
對的; 就是這樣做賬哈; 整出來愛說都要走這個科目的?