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航天服務(wù)費,當時做的應(yīng)繳稅費減免,管理費用紅字。月底是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。借:應(yīng)交-銷項。進項稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交-進項,應(yīng)交-減免,未交增值稅

2023-04-04 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 13:42

你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 需要的??

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快賬用戶9751 追問 2023-04-04 13:45

我結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:47

你好;? ? 這樣實際是要繳納稅費的??借:應(yīng)交-銷項。進項稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交-進項,應(yīng)交-減免,轉(zhuǎn)出未交增值稅? ; 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅??

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快賬用戶9751 追問 2023-04-04 13:50

必須轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎。可以直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:51

你好1; 對的; 走這個科目過度哈?

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快賬用戶9751 追問 2023-04-04 13:57

這樣是嗎

這樣是嗎
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快賬用戶9751 追問 2023-04-04 13:58

我之前都是一步,從沒轉(zhuǎn)過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:01

對的; 就是這樣做賬哈; 整出來愛說都要走這個科目的?

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你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 需要的??
2023-04-04
你好 對的是的正確的。
2022-03-11
同學你好 1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2023-03-21
加計扣除是在實際交稅的時候直接抵就行了。 繳納稅款的時候,借應(yīng)交稅費,貸銀行存款,其他收益。
2023-05-08
你好 對的 是這么做的
2022-03-05
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