你好,取得的成本票可以抵扣所得稅。 然后稅務局報到時銀行賬戶都要備案的。 要是剛開業的這個費用支出都計入管理費用開辦費。
我們公司內部員工餐廳,購買食材菜,只有收據怎么辦,可以入賬嗎?入什么科目,所得稅前可以扣除嗎? 老師能不能讓他們去稅務局代開發票啊?代開明目是什么?不理解?除了入福利費,還有別的辦法嗎?
請問支付個人傭金,為其代扣代繳勞務報酬個稅后,是不是還要對方去稅局開發票給公司,然后公司憑票入賬才能做稅前抵扣?如果對方不同意去稅局代開發票,公司只按勞務報酬為其代扣代繳個稅就可以了嗎?這過程公司有什么風險存在呢?
公司還有1000萬進項沒有入賬抵扣,但實際沒有庫存,現在公司要注銷,應該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬庫存,對外開具銷售發票是否涉嫌虛開? 1000萬發票存在原因可能是當初公司為了控制稅負,有些進項沒有入賬,還有可能是公司對外開9%,材料采購是13%,日積月累留存的,但是沒有真實庫存了,怎么處理沒有風險。
老師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進原材料不要發票,但是又去去找人去代開發票,然后還從公戶轉出錢,對方又從私戶轉過來,轉過來是把稅點錢扣除了才轉來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費這么大勁,我實在想不明白。就算能抵扣進項,就算企業所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費那么大勁
師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進原材料不要發票,但是又去去找人去代開發票,然后還從公戶轉出錢,對方又從私戶轉過來,轉過來是把稅點錢扣除了才轉來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費這么大勁,我實在想不明白。就算能抵扣進項,就算企業所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費那么大勁
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
你好,咱要是小規模一個季度30萬以內是免增值稅的,咱說這個抵扣不是抵增值稅,是抵的所得稅。
好的,謝謝
不客氣的問題解決,請好評,謝謝,謝謝!
老師您好,那租房以代理人個人名義租的,有租房合同,沒有發票,可以抵稅么?是不是非要發票?
還是要轉公司名下?
需要單位租賃的合同才可以做,單位的費用那是個人的,和單位沒有關系。
然后必須有發票才能稅前扣除。